下列材料:(一)申请书;(二)国家外汇管理局外汇资金来源核准决定的复印件;(三)上一年度经会计师事务所审计的公司财务报表及外币资产负债表;(四)上一年度经会计师事务所审计的偿付能力状况报告;(五)内部控制制度和风险管理制度;(六)拟设境外保险类机构的基本情况 ...
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为了规范高等学校财务收支审计工作,保证审计工作质量,根据国家教委第24号令《教育系统内部审计工作规定》,制定本办法。第二条本办法适用于各级人民政府举办的全日制 所办或占控股地位的企业、公司和各种经济实体(以下简称企业)。教育系统实行企业管理的单位可依照执行。第三条本办法所称内部控制制度(以下简称内控制 ...
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实际需要,保监会决定调整任职资格审查的高级管理人员范围,改变保险机构内部机构设置报批制度。现将有关意见通知如下:一、任职资格审查的高级管理 机构营业部总经理、副总经理纳入到高级管理人员任职资格审查范围之内。根据《保险公司管理规定》(保监发[2000]2号),总公司、分公司营业(总)部的总经理、副总经理 ...
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的制度,有适当的内部控制技术系统;(五)有符合要求的营业场所和合格的交易设施;(六)中国证监会规定的其它条件。第八条 合营公司的外国合营者,应当 公司章程修改草案;(四)股权转让协议或出资协议(股份认购协议);(五)拟在有关证券公司任职的外国合营者委派人员的名单、简历;(六)外国合营者的营业执照或注册 ...
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;(三)上一年度经会计事务所审计的公司财务报表及外币资产负债表;(四)上一年度末经会计师事务所审计的偿付能力状况报告;(五)内部管理制度和风险控制制度;(六 设立非营业性机构的,应当具备下列条件:(一)具有合法的外汇资金来源;(二)内部控制制度和风险管理制度符合中国保监会有关规定;(三)无受处罚的记录 ...
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各种原始记录和报表,做好各项基础工作。5.明确基层核算单位的权责。包括落实内部经营责任制和经营自主权;配合企业财务部门落实财务预算,检查分析财务预算的执行 成员单位之间的财务关系;企业内部各职能部门之间的财务关系;与家庭农场职工之间的财务关系。特别是实行公司制的企业,应根据公司章程的规定具体明确企业与 ...
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或专职代办的各种保险业务。3.联办保险业务形式。指在保险公司内部设有专职代办员(不属本公司正式职工),主要从事代办简易人身保险、学生平安险、子女教育 应视情节轻重分别给予处罚,如扣发代办手续费,停止办理代办业务等。各级委托公司不得擅自提高和降低代办费收支标准,以保证合理支付代办单位和代办人员的劳务费。 ...
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国家赋予企业的各项自主权落到实处,才能确保新财务制度体系的完整性。(三)制定企业内部财务管理办法,是建立现代企业制度的有力保证。建立现代企业制度的核心内容 企业集团公司与成员单位之间的财务关系;企业内部各职能部门之间的财务关系。特别是实行公司制的企业,应根据公司章程的规定具体明确企业与股东会、董事会的 ...
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机构;(三)国有及国有控股企业;(四)上市公司;(五)法律、法规规定需要开展内部审计工作的其他单位。第四条内部审计工作遵循独立、客观、公正的原则 的概算、预算、决算等事项;(四)审计经济效益;(五)审计经济合同;(六)评价内部控制制度;(七)评价经营风险;(八)审计所属单位有关人员的任期经济责任;(九 ...
//www.110.com/fagui/law_108747.html-
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)规定的内容、格式和程序编制并披露2005年度业绩快报。公司应当通过严格的内部审计程序和其他内部控制措施,确保年度业绩快报中披露的财务数据和指标不 》,并聘请会计师事务所对年度募集资金使用情况进行专项审核,出具专项审核报告。公司在披露2005年报的同时,应当以临时报告的形式披露董事会《关于募集资金年度 ...
//www.110.com/fagui/law_105584.html-
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