所得额实施条例及其主要问题①确认收入的时间②视同销售的行为③资产的计税基础④企业重组及清算税务处理⑤资产损失税前扣除的程序⑥可以扣除的成本费用及不可以扣除 整体利益出发,找到企业内部的财务流程漏洞、项目管理以及内部控制管理漏洞,梳理企业的运作流程,分析问题并提出解决问题的方法与策略,做到未雨绸缪,避免 ...
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纳入企业财务报告。四、企业内部各职能部门之间的财务关系企业内部各职能部门要围绕企业财务管理的各项内容,配合协作,完成企业的各项指标与任务,针对资金、成本、费用 (三)要按照规定办理结算,填制各种凭证。二、其他货币资金的内部控制与监督(一)企业对内部单位或个人挂支其他货币资金必须要有严格的审批手续,应视 ...
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管理按照财政部、国家体改委印发的《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》和《企业财务通则》、《企业会计准则》及有关行业财务会计制度执行。第一百七十四条 预测、销售渠道预测、销售量预测、销售价格分析等。第二百八十二条产品(商品)销售日常管理制度和内部控制制度。主要包括如下方面:(一)建立计划管理制度 ...
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、财务信息系统作相应调整,对企业会计、审计、内部控制、公司治理结构以及财务状况与经营成果均会产生重大影响,对财务管理水平和会计人员素质等也提出了 余额和应付工资余额,不得随意扩大职工福利费开支范围和提高开支标准。(三)各企业承担的离退休职工基本养老保险和补充养老保险应当按照新会计准则有关规定进行处理, ...
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内部控制范围内。第四条本规定对内部控制过程中的组织机构控制、业务运行控制、基金财务控制、信息系统控制的管理与监督等内容分别做出具体要求。第五 一人保管。 5、任何人员不准越权办理业务。附件2:湖南省企业养老保险经办工作重点环节内部控制表 序号业务经办项目初审岗位复审岗位经办人员及信息系统操作要点备 注 ...
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工(1994)1501号通知要求,积极准备和推荐企业财务管理方面的经验交流材料。附件:财政部关于印发《关于工交企业制定内部财务管理办法的指导意见》的通知((94)财工字 健全银行存款日记帐,明确规定其制度以及定期与银行对帐单核对制度,保证帐实相符。三是健全银行存款内部控制系统,明确支票登记、领用、签发 ...
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纳入企业财务报告。 四、企业内部各职能部门之间的财务关系 企业内部各职能部门要围绕企业财务管理的各项内容,配合协作,完成企业的各项指标与任务,针对资金、成本、 三)要按照规定办理结算,填制各种凭证。 二、其他货币资金的内部控制与监督 (一)企业对内部单位或个人挂支其他货币资金必须要有严格的审批手续,应 ...
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按照财政部、国家体改委印发的《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》和《企业财务通则》、《企业会计准则》及有关行业财务会计制度执行。 第一百七十四条 预测、销售渠道预测、销售量预测、销售价格分析等。 第二百八十二条产品(商品)销售日常管理制度和内部控制制度。主要包括如下方面: (一)建立计划管理 ...
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第三条国有及国有控股企业(以下简称企业)应当确定内部财务管理体制,建立健全财务管理制度,控制财务风险。企业财务管理应当按照制定的财务战略,合理筹集资金, 警告。(一)未按本通则规定建立健全各项内部财务管理制度的。(二)内部财务管理制度明显与法律、行政法规和通用的企业财务规章制度相抵触,且不按主管财政 ...
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加强和改善经营管理,保证国有资产安全和国有资本保值增值。第三条企业经济责任审计的主要任务:(一)财务基础审计。在对企业风险与内部控制进行了解测试的 经营周期以上但尚未丧失使用价值的商品物资;(三)不良投资,重点审查由于被投资企业(或项目)濒临破产、倒闭、发生长期亏损(一般指连续三年以上)等原因造成难以 ...
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