提高经济效益。第三条全国农业系统内部审计工作的指导机构,是审计署驻农业部审计局。审计署驻农业部审计局是审计署的派出机构,也是农业部的职能部门,接受审计署和农业部的 或者预算的执行和决算;二、与财务收支有关的经济活动及其经济效益;三、内部控制制度的健全、有效;四、资金、财产的使用管理情况;五、专项资金的 ...
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对内部审计业务的指导和监督,促进内部审计工作的开展,加强部门、单位的内部管理,根据《中华人民共和国审计法》第二十九条的规定,制定本规定。关联法规:全国 第三条省辖市、地区、自治州(盟)以上审计机关,以及有条件的县级审计机关,应当有相应的职能机构或专、兼职人员,负责对内部审计业务进行指导和监督。第四条 ...
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是审计署派出机构,受审计署和煤炭工业部的双重领导,行使政府审计和对行业内部审计指导的职能。煤炭内部审计机构在本单位主要负责人的直接领导下,依照国家法律、 单位内部的会计核算单位进行审计监督。四、内部审计职权根据审计署《关于内部审计工作的若干规定》的规定,煤炭内部审计具有以下职权: 1、有权检查本单位及 ...
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收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督;(五)组织对企业主要业务部门负责人和子企业的负责人进行任期或定期经济 九条企业董事会(或主要负责人)应当保障内部审计机构和人员依法行使职权和履行职责;企业内部各职能机构应当积极配合内部审计工作。任何组织和个人不得对认真履行 ...
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四)国有资产占控股地位的股份制企业(公司、集团);(五)承担行政管理职能的行政性公司(集团);(六)财务收支金额较大的全民所有制事业单位;( 情节轻重,给予行政处分、经济处罚;或者提请有关部门处理。第二十三条集体经济组织的内部审计工作,可以参照本办法执行。第二十四条本办法由南京市审计局负责解释。第二十 ...
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和制约机制,严格执行会计法,严肃财经纪律,建立内部审计制度。为加强内部审计工作规范化建设,明确审计责任、保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民 保持严谨、稳健、负责的职业态度。第二章内部审计机构和审计人员第四条市区两级内部审计职能由计会部门负责,内设审计岗位。市局负责对全系统的内部 ...
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在内部控制系统评审的基础上,注重以管理责任为主,对管理职能、管理素质、风险管理等进行审查与评价,反映经营管理和资金使用中存在的问题,及时提出改进 的单位可与纪检监察等合署办公或在财务部门明确分管审计工作的人员。审计应对企业主要负责人负责,确保内部审计工作的独立性和权威性。加强业务培训和学习,持续提高 ...
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主管的社会团体存在的主要问题。(1)所属火炬中心管理的中国高新技术产业开发区协会职能人员与火炬中心交叉重叠,其4个分支机构分别设置于火炬中心4个相关处室, ,会计处理基本符合会计法及有关会计制度规定;内部审计工作进一步加强,以前年度审计查出的问题已全部整改。二、审计发现的主要问题(一)预算执行中存在的 ...
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企业实行“统一领导,分级管理”的原则,邮电各级审计机构是部门、单位实行审计监督的职能部门,负责组织领导本部门、本单位的审计工作,对本单位及下属单位实行审计 处罚;或者提请有关部门处理。第七章附则第二十条邮电系统非国有经济组织开展内部审计工作,可参照本规定的有关条款执行。第二十一条邮电系统各部门、各单位 ...
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审计档案的作用,根据《中华人民共和国档案法》和审计署《审计机关审计档案工作的规定》、煤炭工业部《煤炭行业内部审计工作规定》,制定本规定。关联法规:全国人大法律(1 卷、审结卷成、定期归档的责任制度;采取按职能分类、按项目立卷、按单元排列的立卷方法。第八条应当归入审计档案的文件材料是:(一)审计通知书、 ...
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