分类类目设置要层次分明,概念明确,案卷排列应反映本企业档案的分类体系,便于科学管理与利用。第十九条特殊载体档案(录像带、照片、磁盘等 报告?企业财务状况变动表及财务说明书和资产负债、损益报表?现金流量表?资金筹集规划、利润分配、投资方案及风险抵押管理办法?成本管理材料长期?成本形成的原始记录?内部价格 ...
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机制。全面实行劳动合同制度,建立和完善岗位能上能下、人员能进能出的用工机制。企业内部管理人员必须通过公开竞聘,择优录用,并实行任期制和定期考核制。建立和 提供真实可靠的信息。切实加强企业财务管理,规范企业核算,依法筹集资金,有效运营资产,降低成本费用,规范收益分配,加强财务信息管理,控制财务风险,提高 ...
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银监会在监管中发现,有些银行对已核销货款的管理工作还存在许多薄弱环节。为进一步加强银行贷款管理内部控制,防范贷款核销的道德风险,有效保全银行信贷资产, 银行资产少受损失,切实维护银行的合法权益。各行应当密切关注已核销贷款的借款人财务状况和还款能力的变化,指定专人负责催收,使银行的贷款债权始终保持在诉讼 ...
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本办法适用于中华人民共和国境内经办企业职工基本养老保险基金、失业保险基金的各级各类社会保险经办机构。第三条 社会保险经办机构财务管理工作,必须贯彻执行党和国家 条 社会保险经办机构应建立和健全现金及存款的内部控制制度。现金的收付和管理,要严格遵守国务院发布的《现金管理暂行条例》中的有关规定。关联法规 ...
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企业支付流动资金借款的利息、商业汇票贴现利息、经财政部门批准支付给职工的集资(指内部债券用于生产经营部分)相当于银行同期贷款利率部分的利息、代管合作店组股金的利息 的发放;五、行政部门要加强经费的控制和管理,节约经费支出。第七章 监督与制裁第四十一条 商业企业主管部门对企业的成本进行下列监督、检查:一 ...
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的步骤与方法首先应选择好审计对象。选择的方式,可根据对企业财务收支审计中反映信贷管理与控制比较薄弱的行、处为对象。然后,通知被审计单位自查。在 与内部控制制度的建立、健全和执行情况。第一步:检查贷款管理与内部控制制度的建制情况。检查是否建立健全了信贷人员岗位责任制度、贷款审批制度、贷款“三查”制度和 ...
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记录;(三)应有调查并分析境外公司注册地和上市所在地法律制度与境外公司财务状况的能力。第二节申报文件与程序第三十二条外国投资者以股权并购境内公司应报送 境外上市的股票发行价格所作的评估报告。获得中国企业境外投资批准证书后,设立人或控制人应向所在地外汇管理机关申请办理相应的境外投资外汇登记手续。关联法规 ...
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清产核资后,应当全面总结,认真分析在资产及财务日常管理中存在的问题,提出相应整改措施和实施计划,强化内部财务控制,建立相关的资产损失责任追究制度,以及 及同意账务处理的有关负债,应当及时纳入企业日常资产及财务管理的范围。第四十条 企业对清产核资中反映出的各项管理问题应当认真总结经验,分清工作责任,建立 ...
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第十七条 下列文件材料应随时归档:(一)变更、修改、补充的文件材料;(二)企业内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料;(三)企业 产权和商业秘密及其管理。(五)企业信用管理,形象宣传。(六)商务合同正本及与合同有关的补充材料,有关的资信调查等。(七)财务管理,资金管理,成本价格管理 ...
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遏制“前清后欠”问题的产生。各上市公司要健全内部控制制度,完善尽责问责机制,明确货币资金支付管理审批权限,规范关联交易,严禁发生拖欠关联交易往来款项 项重大关联交易,根据交易所《上市规则》有关规定,上市公司与关联人之间进行重大关联交易,应当聘请独立财务顾问就该关联交易对全体股东是否公平、合理发表意见, ...
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