和做优做强,全面提升期货行业服务国民经济能力,根据《期货交易管理条例》、《期货公司管理办法》等有关规定,制定本规定。第二条期货公司分类是指以期货 公司内部控制架构健全,设置了必要的业务和职能管理部门,符合不相容职务分离原则 4.03 公司内部管理制度完善,财务、交易、结算、风险控制、合规等各项业务 ...
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修订,现予印发,希遵照执行。杭州市经济委员会二oo六年三月六日杭州市经济委员会行业协会管理办法(2006年3月1日修订)第一章总则第一条为规范行业协会 公平竞争;(五)反映会员要求,协调会员关系,维护其合法权益;(六)创办内部刊物,开展咨询活动,参与组织展销会、展览会,参与相关产品市场的建设,指导帮助 ...
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检查部门的主要职责;熟悉证券公司董事会、监事会和经理人员的内部控制职责。(10)《客户交易结算资金管理办法》(2001年5月16日公布, 2002年1月 年12月27日发布,2008年1月14日修订)掌握证券公司年度报告的审计要求及报送时间要求;熟悉证券公司董事会及董事对编制证券公司年度报告的相关责任 ...
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客户交易结算资金的安全、完整、透明,并且严格执行《客户交易结算资金管理办法》及其他相关规定,向协会报送申请材料之日前的一年内未在任何时点挪用或占用客户交易 资金第三方存管方案;(六)会计师事务所对《暂行办法》第六条规定内容出具的审计意见以及对公司内部控制和风险管理出具的内控评审报告;(七)客户资产管理 ...
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《律师事务所登记管理办法》成立的律师事务所均可申请参加评定。 关联法规:全国人大法律(1)条国务院部委规章(1)条第三条中华全国律师协会常务理事会负责全国 和监督机制的得1分 ,可向部分律师了解情况。 。律师事务所内部管理机构在变更章程、制定内部管理制度、处理所内事务时,确实听取律师和其他工作人员意见 ...
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;(六)本单位及下属单位的各种学会、协会;(七)本单位及下属单位的社会保险基金、资金;(八)应该接受内部审计监督的其他单位或部门。第五章审计任务 四十条部审计局负责领导部直属、直管煤炭企、事业单位的审计工作,指导、监督煤炭行业内部审计工作。各级煤炭工业管理部门的审计机构和各煤炭企、事业单位的审计机构, ...
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条审计机构在对预算执行情况实施事中和事终审计时,应当按照《教育系统内部审计准则》组织实施。第十三条本办法自发布之日起施行。附:中小学校财务收支审计实施 内部成员之间的权限及职责,严格划分不相容职务;(四)是否依据《中华人民共和国发票管理办法》对销货发票的领购、开具和保管等进行严格控制,并保证其合法、 ...
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合伙律师事务所应当依照《律师法》以及司法行政机关、律师协会的规定,建立健全内部管理制度,并报司法行政机关和律师协会备案。关联法规:全国人大法律(1)条 本办法自发布之日起施行。1996年10月25日司法部发布的《合伙律师事务所管理办法》(司法部令第42号)同时废止。关联法规:国务院部委规章(1)条...
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、事业单位;(六)本单位及下属单位的各种学会、协会;(七)本单位及下属单位的社会保险基金、资金;(八)应该接受内部审计监督的其他单位或部门。第五章 审计 、法规和各级政府的要求以及上级煤炭工业管理部门的规定,制定本部门、本单位内部的审计准则、规章、制度和具体实施办法;(三)检查所属单位是否按规定建立内 ...
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监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节 授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书;根据经理的提名, ...
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