活动;(五)对农村商业银行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计并指导农村商业银行内部稽核工作;(六)对董事、董事长及高级管理人员进行质询;( 高级管理层成员;(二)聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的农村合作银行内部各职能部门及分支机构负责人;(三)代表高级管理层向董事会提交经营计划和投资方案 ...
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等部门加强衔接,落实资金拨前审核把关,防止工程进度款超支。二是健全内部审计机构,建立工程造价内审工作制度,落实内部管理责任;重大项目要积极推行跟踪审计, 、审计部门应将该变更行为作为违规行为进行处理。三是加强市场信用管理。相关职能部门要将建设单位对参建企业的诚信评定纳入信用管理内容,形成量化考核、失信 ...
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等部门加强衔接,落实资金拨前审核把关,防止工程进度款超支。二是健全内部审计机构,建立工程造价内审工作制度,落实内部管理责任;重大项目要积极推行跟踪审计, 、审计部门应将该变更行为作为违规行为进行处理。三是加强市场信用管理。相关职能部门要将建设单位对参建企业的诚信评定纳入信用管理内容,形成量化考核、失信 ...
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分离”和“收支两条线”的管理,杜绝部门私留资金、“沉淀”罚没款等“小金库”存在,加大审计力度,落实领导责任。13.加强村(居)民委员会和城乡社区建设。理顺 行政调解的作用。各行政执法部门要依据法律法规,结合工作职能,深入开展行政调解工作。要强化政府职能部门之间的联调联动,共同解决影响重 大、涉及全局的 ...
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职工教育经费,在管理费用中列支;(五)单位应参照《深圳市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的有关规定开支差旅费;(六)单位的固定资产折旧年限、折旧 、财税、工商、司法等部门或会计师事务所等中介机构以及单位内部审计机构依法出具或确认的资产损失的各种审查报告、检查报告、评估报告及其他证明材料;( ...
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结果作为下一年度养护资金预算安排的重要依据。(2)强化财务管理和内部审计监督建立严格的内部财务分工负责制,形成交通各类资金规范、安全、有效运行的机制。 要充分发挥廉政监察和效能监察的职能作用,注意把效能监察与廉政监察、执法监察有机结合起来。贯彻执行《浙江省影响机关工作效能行为责任追究办法(试行)》, ...
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是金融机构的一种自律行为,是金融机构为完成既定的工作目标和防范风险,对内部各职能部门及其工作人员从事的业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的 。第二十二条 金融机构要进一步加强和完善检查监督手段。(一)内部稽核(审计)部门要行使综合性的内部监督职责,实行对一级法人负责,以保证其独立地履行监督检查 ...
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优化国内外资源,更好地发挥国有经济主导作用和大型企业骨干作用。 (15)集团内部管理要规范化、高效化。企业集团要以产权为纽带形成母子公司体制, 依据集团章程 指导与监督 (一)政府经济管理部门要切实加强对设备管理工作指导和监督。明确主管职能机构,配备适应工作需要的人员,履行管理职责。在管理体制上要理顺 ...
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署企业的对外经济合同;审查成本计划和重要的财务开支。(四)协调财会部门与各职能部门、基层单位的关系,挖掘增产节约、增收节支的潜力,促进企业提高经济效益。第十 ,进行复查核实和内部审计,监督制约,保证实际成本的准确性。第五十一条企业的财务会计人员履行成本管理和监督的职权,并负责处理日常业务工作。财会人员 ...
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的执行和各项营运支出的开支进行经常性监督检查。第三十二条企业的内部审计机构,应根据内部审计的职权范围对企业的成本、费用管理进行检查和监督。第三十三条 效率统计表”的集装箱数一致。(七)为了做好分货种分操作过程装卸成本核算工作,企业有关职能部门必须提供以下资料:1.计划统计部门提供:(1)装卸货物的操作 ...
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