D级的县区列入黑名单,各银行业金融机构及有关部门将对其实行联合制裁,严格控制对该县区的信贷投入,并在贷款定价方面区别对待。三、征集中小企业信用信息 银行业金融机构应确保具有开展中小企业信贷创新活动所必需的人员、资金、信息技术、内部控制和风险管理等各种资源。第三十六条各银行业金融机构开展中小企业信贷创新 ...
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效果、层次和作用,促进教育审计的可持续发展。一、进一步贯彻落实《湖南省教育系统内部审计工作实施办法》和《湖南省教育系统建设项目审计实施办法》1、健全以行政主要 学校制定还款计划,对使用借贷款中暴露出的问题,应予纠正和查处。8、开展内部控制审计,要从制度的完善、制度的执行和制度的效果几方面入手,既要审计 ...
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有较大幅度提高;──金融创新能力大大增强,能够基本满足市场需求。运行协调:──内控制度健全完善,监管有序有力,内控管理水平大幅提高;──管理金融市场防范风险能力 汽车、教育、家庭装修和个人抵押贷款等信贷业务;保险企业要在强化管理和内部控制的基础上,加强宣传,培育市民保险意识,努力挖掘保险市场潜力,继续 ...
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会计机构、会计人员以外的专门机构和专门人员;在没有设置内部审计机构和内部审计人员的单位,其内部审计工作是否由其他负责监督的机构进行。6.其他 、强令编制虚假会计资料行为)。(4)在岗会计人员持有会计从业资格证书情况。(5)内部控制制度和其他会计管理制度的建立和执行情况。(6)各级财政部门认为需要重点 ...
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的资格认证证书。财会人才 掌握国家金融财税政策和国际会计准则;能进行经营预算控制、成本核算、经济效益分析;具有较强的宏观研究、分析判断和国际交往能力 内部审计或会计事务所从事上市公司、金融行业审计的工作经历;具有丰富的内部控制审计和经济效益审计的工作经验,出具的审计报告客观真实,提出的审计建议切实有效 ...
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专项经济鉴证证明或鉴定意见书。第十八条 企业会计核算制度健全,内部控制制度完善的,可以特定事项的内部证据作为资产损失的认定证据。特定事项的企业内部 有关自然灾害或者意外事故证明;(二)涉及保险索赔的,应当有保险理赔说明;(三)企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和核准文件。第三十四条 工程物资发生损失 ...
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控制。对精简分流人员妥善安置,鼓励自主创业。按照财政分级负责、分级负担原则,解决必要的改革成本,省财政对经济薄弱地区予以适当补助。加快乡镇干部 推动地方金融业发展。稳步推进农村信用社管理体制和产权制度改革,促进农村信用社加强内部控制,转换经营机制;大力整合与发展地方性中小金融机构,鼓励社会资金参与现有 ...
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监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。第二章投资决策的内部控制第六条公司应不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和 公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,应及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。第二十三条公司应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资 ...
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人员和主要业务人员的名单、任职资格证明文件和证券从业资格证明文件; (五)内部控制制度文本; (六)营业场所和业务设施情况说明书。(七)中国证监会要求 《证券法》第一百二十九条的规定。单个境外投资者持有(包括直接持有和间接控制)上市内资证券公司股份的比例不得超过20%;全部境外投资者持有(包括直接持有 ...
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专项经济鉴证证明或鉴定意见书。第十八条 企业会计核算制度健全,内部控制制度完善的,可以特定事项的内部证据作为资产损失的认定证据。特定事项的企业 有关自然灾害或者意外事故证明; (二)涉及保险索赔的,应当有保险理赔说明; (三)企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和核准文件。第三十四条 工程物资发生损失 ...
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