内部稽核对董事会负责制。强化企业内部审计,建立内部稽核和稽核检查制度。(一)完善金融企业审计制度。要坚持高层管理人员离任审计制度。企业高层管理人员在未 制度的要求,进一步优化产权结构,通过向外商出售股权、吸收社会资金入股、推行内部职工持股等方式,鼓励吸收多种经济成分的投资主体入股,实现投资主体多元化。 ...
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二年四月十日附件:关于企业实行财务预算管理的指导意见为了促进企业建立、健全内部约束机制,进一步规范企业财务管理行为,根据财政部《企业国有资本与财务管理暂行 。(三)企业财务预算委员会应当定期组织财务预算审计,纠正财务预算执行中存在的问题,充分发挥内部审计的监督作用,维护财务预算管理的严肃性。财务预算 ...
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规情况,评估集团合并财务报告信息的真实性、准确性、完整性和及时性,确保保险集团内部审计功能的独立性;(四)审议集团激励约束制度和政策,并监督实施。 交易背景,评估对资产负债、收益以及监管指标的影响。保险集团公司应当了解保险集团内部不同机构向同一客户提供不同性质的金融服务,评价是否通过客户形成了间接形式 ...
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节 监 事第二节 监事会第八章 财务会计制度、利润分配和审计第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第九章 通知和公告第一节 通 第一百五十八条公司聘用取得 “从事证券相关业务资格 ”的会计师事务所进行会计报表审计 、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期 1年,可以续聘。 ...
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进一步建立完善项目经费管理廉政风险防控长效机制。(一)建立完善项目经费监管内部责任制度。各单位领导班子是项目经费监管的责任主体,单位主要负责人是项目经费 财务司要加强业务指导和教育培训,健全完善相关制度,创新财务监督方式,加大内部审计监督力度,强化财务管理信息系统日常监管。部直属机关纪委要将各单位项目 ...
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财产保险业良好发展势头作为重中之重。重点要做好以下几个方面工作:(一)着力抓好内部管控,提高执行力,落实责任制当前经济社会发展环境和市场监管环境为财产保险业发展 理的重要内容,在促进公司依法合规经营方面发挥着重要的作用。要将内部审计作为公司治理和内控制衡机制的重要组成部分,促进内审部门在公司管理尤其是 ...
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财会[2008]7号),财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等18项应用指引、《企业内部 自我评价,披露年度自我评价报告,同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格; ...
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机关的本级人民政府裁决,本级人民政府的裁决为最终决定。”十一、《江苏省社会保障基金审计监督办法》1.第二条第一款修改为:“本办法所称的社会保障基金审计 基金的政府部门和其他单位及其经办机构,应当建立健全内部审计制度等内部控制制度,根据需要可以委托社会中介机构进行审计查证。”3.第八条第(二)项修改为: ...
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要根据形势的变化,及时补充、修订和完善各项管理制度。当前,要重点完善内部控制制度和集体决策制度,增强自我约束机制,减少经济决策失误,杜绝财经违纪 相互配合,各负其责,建立完善有效的财务监督体系,共同维护学校正常的经济秩序。45. 高等学校内部审计部门应充分发挥内部审计的监督作用,将学校所有经济活动纳入 ...
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执行。北京市国有企业财务监督管理实施办法第一章总则第一条为逐初建立、完善企业内部财务约束与外部财务监督相结合的企业财务监督管理体系,督促企业依法理财,维护 的职权,并经董事会、股东会讨论通过。第八条企业应设立内部审计机构和专职审计人员,建立健全内部审计制度。其主要职责是对企业财务预算、决算和财务报告的 ...
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