相关政策措施,不断优化内部流程,从制度机制上解决财政工作中存在的突出矛盾和问题,在创新中推进,在改革中发展,充分发挥财政部门职能作用,不断提高财政资金 推动”是指在发挥各级财政和预算部门能动性,推动预算绩效管理工作的同时,要借助各级人大、纪检监察、审计、社会中介等各方力量,合力推动,提升政府执行力和 ...
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资本计量高级方法的验证工作。验证部门(团队)应独立于资本计量高级方法的开发和运行部门(团队)。第一百一十九条 商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的 风险、流动性风险及其它重要风险的管理目标、政策、流程以及组织架构和相关部门的职能。(二)资本充足率计算范围。(三)资本数量、构成及各级资本充足率。( ...
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过程或公式也应记录。财产保险公司应重视和加强再保险业务数据的挖掘和分析工作,利用分析结果对业务中存在问题进行管理优化。财产保险公司应按照有关规定及时向 情况,应作为合规性评估中的重要内容。附件2:再保险业务审计再保险业务审计涉及外部审计和内部审计,具体内容主要包括以下六个方面:一、制度建设及职责分工 ...
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过程或公式也应记录。财产保险公司应重视和加强再保险业务数据的挖掘和分析工作,利用分析结果对业务中存在问题进行管理优化。财产保险公司应按照有关规定及时向 情况,应作为合规性评估中的重要内容。附件2:再保险业务审计再保险业务审计涉及外部审计和内部审计,具体内容主要包括以下六个方面:一、制度建设及职责分工 ...
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过程或公式也应记录。财产保险公司应重视和加强再保险业务数据的挖掘和分析工作,利用分析结果对业务中存在问题进行管理优化。财产保险公司应按照有关规定及时向 情况,应作为合规性评估中的重要内容。附件2: 再保险业务审计再保险业务审计涉及外部审计和内部审计,具体内容主要包括以下六个方面:一、制度建设及职责分工 ...
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报告以及体现制度执行情况的相关会议记录;提供2007-2010年度内或最近一次的年终审计结果。制度落实情况好且上述资料齐全的,可得满分。资料不全的, 办刊物) 10 馆办刊物指馆办或为主参加创办的公开发行和内部交流的文艺(文学)类、工作交流类刊物。 342 信息资料(期) 15 10 在网站发布信息 ...
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资深专家,组成担保评审论证小组,受担保中心委托,开展项目论证、评审和咨询等服务工作。第三章担保对象及种类第十三条担保中心的担保对象为十堰市境内各种经济类型的 符合国家规定的财务制度原则下,拥有自主支配权。第三十九条担保中心实行内部审计制度,审计的程序、内容由管委会确定。第七章附则第四十条本办法未尽事宜 ...
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检查机制,在经营管理中及时发现并认定损失,并结合财务决算管理、经济责任审计和内部审计等工作,在对资产状况进行全面核实的基础上发现并认定资产损失。第十条 各企业集团应在报上海市国资委备案的企业资产损失责任追究制度中明确内部各职能部门在资产损失责任追究工作中的责任。第四十七条企业发生资产损失,应当及时采取 ...
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人员开办的三产实行贷款贴息和减免税。对企业确定的富余人员,允许离开企业自行调动工作或进入劳务市场交流。第十三条 企业享有人事管理权经主管委办批准,企业可以招聘 盈实亏,也不得乱挤乱摊成本费用,截留应上交国家的财政收入。企业应建立内部审计制度,对企业财务计划、与财务收支有关的经济活动和经济效益进行内部 ...
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职权,并经董事会、股东会讨论通过。第八条企业应设立内部审计机构和专职审计人员,建立健全内部审计制度。其主要职责是对企业财务预算、决算和财务报告 的监督。企业厂长(经理)应支持企业财务、会计人员认真执行会计法,正确行使财务监督职能,不得随意任免企业财务、会计人员。会计人员忠于职守、坚持原则、受到错误处理 ...
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