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信息来源,以及管理层认为信息具有可靠性的依据。如果拟利用申报企业监督活动使用的信息(包括内部审计报告),注册会计师应当考虑该信息是否具有可靠的基础,是否足以 财务报表的主要部分时,注册会计师才可以对其出具专项审计报告。否则,会对整套财务报表的审计报告产生影响。 第九章 附 则 本指引自2008年11月 ...
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、'缴纳'等。4.行文中固定词组的搭配及量词的使用要规范统一。如'审计报告、信息'用'提交'和'采用';'建议'用'提出'和'采纳';'其它'应为'其他';'贡献' ,增加相关条目,如队伍建设、审计质量检查等。3.地方审计机关除按上述条目撰写外,还可结合实际增加'内部审计'等条目。4.解放军审计署按照 ...
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审计实务与内审报告撰写范例分享及其风险控制高级培训班(一)专题介绍内部审计审计监督体系中的一个重要组成部分,内部审计更能加强企业内部控制和风险预防作用 暨提升领导力与团队执行力技巧高级培训班(一)专题介绍财务部门是企业管理中的核心部门之一,具有企业内部协调和外部服务的功能。市场经济竞争激烈的今天, ...
//www.110.com/fagui/law_393396.html-了解详情
实务与内审报告撰写范例分享及其风险控制高级培训班(一)专题介绍内部审计企业审计监督体系中的一个重要的组成部分,内部审计更能加强企业内部控制和风险预防 暨提升领导力与团队执行力技巧高级培训班(一)专题介绍财务部门是企业管理中的核心部门之一,起到企业内部的协调和外部服务的功能,市场经济竞争激烈的今天, ...
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产业报导资料,以了解该产业之现况。 2.与该公司经营主管晤谈并依据该公司之内部财务、业务资料或向外部搜集产业报导相关资料,以了解该行业之特有循环性需求或 会计师签证者,应取得并了解会计师就如适用一般公认会计原则与审计机关审定数之差异,及其对财务报告影响所表示之意见。 七、有关董监事会议之运作,除对独立 ...
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区分不同医疗机构类型,研究制定全省统一的公立医疗机构职权目录和职权运行流程图范例,与工作实施方案一并下发。各级卫生行政部门和公立医疗机构要结合本地区、 监控。科学编制年度财务预决算,真实反映财务情况,全面落实预决算向职代会报告制度。完善基建项目、大额购置和专项资金审批程序,加强审核、审计,认真落实逐级 ...
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,保证基金的财务收支按规定有序进行。审计部门要定期对基金收支、管理、运营等情况进行审计,发现问题及时处理。金融监管部门要认真做好对企业年金基金管理机构 ,研究决策重大事项,协调解决有关问题,组织开展监督检查,督促各有关单位健全内部控制机制,形成分工合作、互相监督、密切配合、运转有效的监管体制和运作机制 ...
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