显失公允的关联交易; (3)规范运营 1. 股权清晰,治理结构完善,内部控制制度健全; 2. 管理团队及核心技术人员中,应有3名以上具有丰富的行业从业 创新成长报告,对企业的技术创新、市场潜力、未来成长性、经营风险进行分析; 2. 天交所注册的会计师事务所出具的两年一期或自成立以来审计报告; 3. 天 ...
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设立独立董事或者委员会的公司,不得设置监事或者监事会。[13]最佳的选择是,许可企业根据自身情况以章程选择合适的监控机制,允许不同的治理结构在一国内部同时 并独立行使控制职权。4.就公司财务监督与监事会进行协作。5.成立内部审计委员会,作为董事会的一个组成部分。 监事会的职权:1.对公司财务进行全面 ...
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,可借鉴外部律师或产品质量管理经验丰富的专家建议,完善企业内部产品质量管理制度。 第二、家电企业海外业务主管部门制定比较详细的产品质量索赔信息搜集及整理系统 各部门之间协同,逐步建立法律风险防控体系与制度。为了确保相关制度的制定及有效实施,建议审计部门应对企业出现的法律风险及所造成的损失进行审核,从而 ...
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,可借鉴外部律师或产品质量管理经验丰富的专家建议,完善企业内部产品质量管理制度。 第二、 家电企业海外业务主管部门制定比较详细的产品质量索赔信息搜集及整理系统 各部门之间协同,逐步建立法律风险防控体系与制度。为了确保相关制度的制定及有效实施,建议审计部门应对企业出现的法律风险及所造成的损失进行审核, ...
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或代表第三方利益所希望的特定方向而建议客户进行购买或出售;②基于从投资服务企业客户购买或出售有关证券、货币市场凭证或衍生品的指令中所获得的信息, 机构来承担。美国SEC曾在Rule17j-1中就明确要求基金管理公司建立完善的内部监控制度,以规范其雇员买卖证券的行为。 因此,建议我国证券监管机构借鉴美国 ...
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冲突中的误解、提高协调的有效性具有重要的意义。 2.建立清算治理结构。 我国企业破产法规定,在破产清算期间,债权人会议可以设立债权人委员会,监督债务人财产的管理 ,应健全和优化破产清算的内部控制制度( 栾甫贵,2011)。 【 主要参考文献】 [1] 李小兵。*ST 星美财报审计遭 加岗 律所罕见参与 ...
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,适当借鉴德国的职工参与制和日本的主银行制度。 二、国有独资企业内部治理结构 (一)出资人制度 虽然国有企业出资人可以笼统地说是国家,但国家毕竟是抽象 ;(4)由监事会提议会计师事务所和审计师事务所的聘任或解聘,财务会计报告或审计报告必须送交监事会审核。(5)理性对待职工监事的作用,积极发挥外部监事 ...
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机构 第九条国有资产监督管理机构是代表本级人民政府履行出资人职责、负责监督管理企业国有资产的直属特设机构。上级人民政府国有资产监督管理机构依法对下级人民政府国有资产 第三十三条所出资企业中的国有及国有控股企业应当建立健全企业财务、审计和职工民主监督等制度,完善科学决策机制,加强内部监督和风险控制工作。 ...
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接轨”的发展趋势,而不能局限于企业内部产权结构调整来看,应从整个国家改革过程中基本利益格局调整来看,是一项构筑社会主义市场经济的制度基础、促进我国经济持续健康增长 由职工持股组织在法定期限内回购。对于经营者所持股份的转让,还须经离任审计后方可进行。职工持股会的回购资应多其专项备用金开支。(十一)以税收 ...
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强化金融企业集团的内部控制机制,将评估集团内控机制作为一项重要的监管内容,如要求集团披露自己的组织结构和重大的内部交易,切实保障内部会计和审计部门 检查报告等监管信息,保证金融信息在不同监管者之间通畅传递和经常性流动;另一方面应从制度上建立和加强与各国、各地区金融监管当局的合作机制,通过双边和多边安排 ...
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