强化审计监督,将涉及“特供”、“专供”等标识物品的事项作为内部审计的重点内容;定期对社会上盗用冒用本部门“特供”、“专供”等标识的信息进行筛查,将 ,形成工作合力。财政部门要进一步完善相关财务规章制度,加强预算资金管理;审计部门要结合日常审计,加大对涉及“特供”、“专供”等标识问题的监督力度;机关事务 ...
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比例分配给本社成员。第三十八条设立执行监事或者监事会的农民专业合作社,由执行监事或者监事会负责对本社的财务进行内部审计,审计结果应当向成员大会报告。成员大会也可以委托审计机构对本社的财务进行审计。 第六章合并、分立、解散和清算 第三十九条农民专业合作社合并,应当自合并决议作出之 ...
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批复、平行机关之间的协助或权力部门之间的监督、审计等事务。三是法律效果的内部性。基于前两个特性,内部行政行为的作出原则上不影响外部的事务,只是 通过不正当的手段,如暗地刺探、索要更有甚者偷取一些机关内资料等非正规渠道知悉内部行政行为。例如,某甲违法治安管理条例,派出所给予拘留处罚,向公安局请示,公安局 ...
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是不能很好地解释:为什么大量的国际贸易在人均国民收入、劳动生产率和资源禀赋相似的国家间进行?为什么会形成规模可观的内部市场?这使得学者更加注意引入产业组织理论(IndustrialOrganizational Theory)以及博弈论(Game Theory)等理论来展开分析,从而使传统理论的研究 ...
//www.110.com/ziliao/article-275505.html -
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不能很好地解释:为什么大量的国际贸易在人均国民收入、劳动生产率和资源禀赋相似的国家间进行?为什么会形成规模可观的内部市场?这使得学者更加注意引入产业组织理论(IndustrialOrganizationalTheory)以及博弈论(GameTheory)等理论来展开分析,从而使传统理论的研究方向发生 ...
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规部门直接与董事会或董事会下设的委员会沟通的权利。 [1]合规部门应该能够自主地对银行内部所有可能存在合规风险的部门履行风险管理的职责等主要合规部门的设置,功能和 权对可能违反合规政策的事件进行调查,并在适当情况下请求公司内部专业人员(如法律或内部审计人员)的协助,或外聘专业人士履行该职责。合规总监还 ...
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、财会、金融等方面的专业知识,具有把握法律法规、监管规定、行业自律规则和公司内部管理制度的能力相挂钩评价机制,选拔和奖励激励机制,做到评价科学,选拔公正,激励 权对可能违反合规政策的事件进行调查,并在适当情况下请求公司内部专业人员(如法律或内部审计人员)的协助,或外聘专业人士履行该职责。合规总监还具有 ...
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高级管理人员的简历; (六)具有法定资格的会计师事务所出具的法人股东近期财务审计报告及出资能力证明、法人股东的董事会(股东会)决议及营业执照副本复印件; ( 五条 典当行应当依照法律和国家统一的会计制度,建立、健全财务会计制度和内部审计制度。 典当行应当按照国家有关规定,真实记录并全面反映其业务活动和 ...
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高级管理人员的简历; (六)具有法定资格的会计师事务所出具的法人股东近期财务审计报告及出资能力证明、法人股东的董事会(股东会)决议及营业执照副本复印件; ( 五条 典当行应当依照法律和国家统一的会计制度,建立、健全财务会计制度和内部审计制度。 典当行应当按照国家有关规定,真实记录并全面反映其业务活动和 ...
//www.110.com/ziliao/article-185524.html -
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的作用。 关于董事会结构,我国部分中央国有企业借鉴了美国的做法,在董事会内部设立了若干个专业委员会但是很多国有企业设立的专业委员会并不全面,或者有名无实, (4)由监事会提议会计师事务所和审计师事务所的聘任或解聘,财务会计报告或审计报告必须送交监事会审核。(5)理性对待职工监事的作用,积极发挥外部监事 ...
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