上内容外,还包括公司的人力资源管理、收益分配与激励机制、财务制度、内部控制和风险管理系统、企业战略发展决策管理系统、企业文化和一切与企业高层管理 确立独立董事在董事会的绝对独立性,由独立董事负责协调董事会的管理决议,实现董事会内部权力的有效制衡[47]。对董事会具体制度的完善,有学者认为,除了引入独立 ...
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,应引起高度关注。因此,解决中小企业融资难,必须从完善信用担保机制入手,合理控制信贷风险,才能实现银行、中小企业、担保公司共赢的局面。为了解决担保行业管理 控制系统和经营质量进行独立评估的一项功能。它客观地检查、评估和报告内部控制和经营是否合法合规,。 5、采用反担保措施降低公司风险 要求被担保人提供 ...
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种高度中央集权的行政制度,国家机关之间实行三权分立,因而普通法院系统对行政权不具有控制与监督的功能。法国大革命时期普通法院的保守促成了行政法院的建立。法国的 ,国家机关之间实行三权分立,因而普通法院系统对行政权不具有控制与监督的功能,形成了自律的内部控制模式。 (2)两国对三权分立的理解不同 英国对三 ...
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保证本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性,才能充分掌握单位经营管理的全面情况,控制会计行为,防范会计风险,从而保证单位财务会计报告的真实和完整。 3.重视会计人员配置和会计机构建设,建立健全行之有效的内部控制制度。单位负责人是会计责任主体,要保证会计信息的真实、完整,除了自己遵守《 ...
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种高度中央集权的行政制度,国家机关之间实行三权分立,因而普通法院系统对行政权不具有控制与监督的功能。法国大革命时期普通法院的保守促成了行政法院的建立。法国的 ,国家机关之间实行三权分立,因而普通法院系统对行政权不具有控制与监督的功能,形成了自律的内部控制模式。 (2)两国对三权分立的理解不同 英国对三 ...
//www.110.com/ziliao/article-170140.html -
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内部原因。我国上市公司治理结构不完善主要表现在独立董事、监事会等公司内部控制机构不能有效地发挥作用。目前上市公司独立董事存在不少问题,较为突出的有 公司财务欺诈产生的原因入手,对症下药,主要有以下一些措施: (一)完善公司内部约束法律制度 1. 确保独立董事真正地独立并勤勉尽责 使独立董事真正地独立并 ...
//www.110.com/ziliao/article-138731.html -
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这明显是受到了美国法的影响。但是,独立董事和监事会制度之间如何协调,作为内部控制制度究竟采用何种方式,已经显示出,规则制定者在进化理论和路径依赖理论上发生 持股计划、集体谈判机制来实现劳动者权利的保护,以及通过股东诉讼方式来解决对内部人的诚信义务追究等。 显然,中国存在着一种和任何一种世界主流法律体系 ...
//www.110.com/ziliao/article-132379.html -
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并购活动,敦促其承担企业社会责任,应当通过反垄断法、价格法等法律对经营者集中的控制、对滥用市场支配地位的行为的规范、对市场准入制度的完善来实现。北京大学叶 规定,但目前可以通过解释来明确公司董事所承担的勤勉义务理应包括建立公司内部控制制度而且还要让该制度发挥作用之内容。上海市高级人民法院邹碧华法官认为 ...
//www.110.com/ziliao/article-132357.html -
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内部原因。我国上市公司治理结构不完善主要表现在独立董事、监事会等公司内部控制机构不能有效地发挥作用。目前上市公司独立董事存在不少问题,较为突出的有 公司财务欺诈产生的原因入手,对症下药,主要有以下一些措施: (一)完善公司内部约束法律制度 1. 确保独立董事真正地独立并勤勉尽责 使独立董事真正地独立并 ...
//www.110.com/ziliao/article-61481.html -
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,这是构架自侦案件侦诉关系的出发点。另一方面,与我国司法体制一样,检察机关内部体制长期处在分工负责、互相配合、互相制约的框架内,侦查监督一直处于事后监督 ,而且强制性侦查行为一般都是由检察长最后决定,所以,这种监督或控制是“内部监督”或“内部控制”。刑检部门对自侦部门侦查活动的监督是刑事诉讼监督的一个 ...
//www.110.com/ziliao/article-18502.html -
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