、人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、社会监督和舆论监督等。2)加强对政府内部权力的制约加强对政府内部权力的制约,是强化对行政权力制约的 的,必须坚决禁止。3)严禁以言代法当前,我国行政机关实行首长负责制,行政机关内部是命令与服从的关系,行政工作人员必须在行政首长的领导下工作。但在实际 ...
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高级管理层成员; (二)聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的农村合作银行内部各职能部门及分支机构负责人; (三)代表高级管理层向董事会提交经营计划和投资 活动; (五)对农村合作银行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计并指导农村合作银行内部稽核工作; (六)对董事、董事长及高级管理人员进行质询 ...
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高级管理层成员; (二)聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的农村合作银行内部各职能部门及分支机构负责人; (三)代表高级管理层向董事会提交经营计划和投资 活动; (五)对农村合作银行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计并指导农村合作银行内部稽核工作; (六)对董事、董事长及高级管理人员进行质询 ...
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股东大会有关本次发行的决议、发行保荐书、财务报表及审计报告、盈利预测报告及审核报告、内部控制鉴证报告、经注册会计师核验的非经常性损益明细表、 意见企业、各中介机构根据反馈意见修改和补充申请材料审核人员进一步审核材料证监会内部部务会讨论提交发行审核委员会讨论表决申请获得表决通过后封卷取得公开发行股票批准 ...
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法领域走向前台,这个法就是经济法。 三、经济法:调整社会化契约的法 证券市场独立审计是一种社会化契约,社会化契约关系既不同于传统的民事契约关系,也不同于 往往在自己精力和能力不济的情况下,需要寻求代理人,而且,庞大的交易群体内部如果通过两两谈判达成社会化契约的话,需要巨大的签约成本。于是,正如前所述, ...
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的准司法机构 在一些国家,教育纠纷出现后,由具有行政管辖权的教育行政机关或内部机构来受理和裁决。 如加拿大的教育上诉法庭主要受理对教育行政当局作出的复议决定 法庭(含海外的5个)。除行政法院外,法国还有一些专业性的专门法院,如国家审计法院,它是一个独立的.国家机构,权力是议会授予的,不受任何部门控制 ...
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之二:外部证据存在瑕疵。会计师事务所的审计范围主要以被审计单位的内部财务资料为准,其审计范围通常局限在被审计单位内部财务资料的编制是否合理、是否公允等 但该损害亦因补足出资而获得弥补,因此利害关系人之损失与会计师事务所不实审计报告之间不存在因果关系,所以会计师事务所据此可以不承担赔偿责任。 应当指出, ...
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来自审计机关的问责。监察机关是拥有较强的监督手段的、专门行使监察职能的政府内部专门机构。 为了强化行政监察部门的监督职能,从而对行政机关履行环境保护责任进行问责, 等级问责,主要分为两种,一是在行政系统内部上级机关对下级机关的问责,二是专门行政问责机关(主要是审计机关和监察机关)的问责。(4)社会处罚 ...
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审理企业破产案件指定管理人的规定》的有关规定有差异。综上所述,笔者认为建立管理人内部的报酬互助基金,对由于非管理人自身原因导致的管理人报酬不足实施援助补偿, 已经进行了一定的破产管理工作,如为查明债务人是否具备法定破产条件而开展资产审计、评估,追索债权,清理债务,如不给予管理人补偿则明显不公平。此时, ...
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基金独立董事制度的争论 《1940年投资公司法》及美国SEC的规则解决投资基金内部投资顾问权力滥用及利益冲突问题的基本原则是以独立董事作为基金股东利益的 担任基金顾问、主承销商或管理者的法律顾问。SEC亦建议对那些已设立独立审计委员会的基金可以豁免其股东批准基金审计师的要求,SEC的建议还包括在招募 ...
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