“实践需要说”、“成分说”、“任务说”、“范围说”、“多种标准说”、“分层说”、“制度说”等多种学说[3](P.41-42)。 宏观经济法是由丰富内容和多种形式 ;另外还有对社会公共资金的审计;专项调查的审计及企业内部审计制度。审计程序法律制度包括:审计的准备和审计的实施;违反审计法的法律责任包括: ...
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个基本原则:1、独立性原则。律师清理破产财产,应当独立于委托人意志,独立于审计、评估等其他中介机构。2、审慎原则。律师应当以审慎原则贯穿清理破产财产全过程 有关企业目前的管理结构、薪酬体系的文件;3、有关企业内部管理制度与风险控制制度的文件。(八)律师对"股权情况"的核查,应当清理破产财产清单中包括但 ...
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:14.2.1 独立性原则。律师清理破产财产,应当独立于委托人意志,独立于审计、评估等其他中介机构。14.2.2 审慎原则。律师应当以审慎原则贯穿清理 目前的管理结构、薪酬体系的文件;15.8.3 有关企业内部管理制度与风险控制制度的文件。15.9 律师对“股权情况”的核查,应当清理破产财产清单中包括 ...
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企业内部的制度建设和制度化过程实际上就是企业内部的法律制定和法制化过程。大型现代化企业要实现顺利运营就必须建立起完善的企业组织结构、人事、财务、审计、法务、 法律的惩罚和制裁便成为迟早的事情。美国能源巨人安然公司的破产也正是因为企业本身没有守法经营发生了大量违规操作的行为所致。在一个权利保护受到限制或 ...
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内部的制度建设和制度化过程实际上就是企业内部的“法律”制定和“法制化”过程。大型现代化企业要实现顺利运营就必须建立起完善的企业组织结构、人事、财务、审计、法务 的惩罚和制裁便成为迟早的事情。美国能源巨人——安然公司的破产也正是因为企业本身没有守法经营发生了大量违规操作的行为所致。在一个权利保护受到限制 ...
//www.110.com/ziliao/article-252180.html -
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制度规定的会计信息系统(电算化软件)。第二十条 财产保护控制要求小企业建立财产日常管理和定期清查制度,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施,确保 开展自我检查不能替代监督。具备条件的小企业,可以设立内部审计部门(岗位)或通过内部审计业务外包来提高内部控制监督的独立性和质量。第三十条 小企业 ...
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内部控制制度建立与执行的各种内部因素的总称,是实施内部控制的基础。内部环境主要包括治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策、内部审计机制、 企业战略和经营管理目标实现的各种不确定因素并采取应对策略的过程,是实施内部控制的重要环节和内容。风险评估主要包括目标设定、风险识别、风险分析和风险 ...
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写作年份】2006年 【正文】 佛山大兴工程有限公司(化名)原系某行政部门属下的集体企业,1999年6月底转制后,原职员邓某和吴某等14人成为股东。《 》的时候,或在制定有关的司法解释时,应进一步确立公司的司法审计制度,对股东的司法审计请求权及其行使程序作出更具体明确的规定,使公司利益与股东知情权取得 ...
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对非上市公司与有限责任公司的股票期权所授予的行权价确定为“按审计的当年企业净资产折算成企业法定代表人持股份额”。我们认为,以每股净资产或者以股票面值作为 股票期权制度的有效实施,需要相关的配套措施,如建立和发展职业经理市场,培育有效、稳定的资本市场,建立和完善业绩考核指标体系,完善上市公司内部治理结构 ...
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销售回款的约束制度,按“谁销售谁收款”的原则,落实销售责任人的回款责任,提高销售责任人的风险意识,加速销售款的回收。企业内部审计部门要定期对 的责任人还要交司法机关处理。 3.加强销售部门与财务部门的合作 建立赊销联合审批制度。对提出赊销要求的客户,销售部门应要求客户提供其信用状况原始证明材料(主要 ...
//www.110.com/ziliao/article-484002.html -
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