,充分体现内部牵制制度.设立具有考核指标的岗位责任制. C. 编制年、季、月的财务计划,并监督执行. D. 参与审查经济合同、协议及其他经济文件. E. 对所有的制 的标准是否遵循,资源的利用是否合理有效,以及单位的目标是否达到。内部财务审计对会计资料的监督审查,不仅是内部控制的有效手段,也是保证会计 ...
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工资和缴纳社会保险费的情况。第16条 律师对破产财产清理中,还可以依据破产计划、特点与要求的不同,要求委托人以及清理对象提供其他各类相关文件或信息。第17 在设计破产财产分配方案及工作中应注意下列问题:1、接受委托,在清产核资、财务审计的基础上,根据破产企业的具体情况编制债权债务处置方案;2、要求破产 ...
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和缴纳社会保险费的情况。第16条 律师对破产财产清理中,还可以依据破产计划、特点与要求的不同,要求委托人以及清理对象提供其他各类相关文件或信息。第 破产财产分配方案及工作中应注意下列问题:31.4.1 接受委托,在清产核资、财务审计的基础上,根据破产企业的具体情况编制债权债务处置方案;31.4.2 ...
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年6月19日,中共中央办公厅、国务院办公厅发出通知,转发《财政部、国家发展计划委员会、监察部、公安部、最高人民检察院、最高人民法院、国家工商行政管理局关于加强公检法 、管理为主的职能向预算、管理为主的职能转变,同时要强化法院内部的财务审计。 四、小结 诉讼收费制度是关系到国民接近司法的程度,关系到法院 ...
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须委托注册会计师对财务报表进行独立审计并出具审计报告。注册会计师审计时,实施风险评估、控制测试和实质性测试等必要的审计程序,并将审计计划、分析表、 如果会计资料或会计信息方面的内容不具体或难以理解的,侦查人员应当及时调整计划,通过有针对性地询问举报人和知情人,继续收集其他相关材料,进一步明确审查方向, ...
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高的上市公司中,这一比率更高。同时,董事会普遍缺乏一些辅助机构,如财务审计委员会、报酬与提名委员会等。在一些上市公司,董事会下虽然设立了投资委员会 证券市场的制度创新,它将对我国证券市场产生积极而深远的影响。核准制意味着计划发行股票方式的结束,市场化发行股票方式的开始。自1990年我国证券市场建立以来 ...
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的资格作出了七类禁止性规定。其中,一个重要的规定是公司董事、经理或财务负责人不得兼任监事。这是监事任职回避制度之规定,有利于防止监事会监督权被滥用 该委员会全部由独立监事组成。赋予审计委员会对公司财务报告流程及内部控制的监督权,明确规定审计委员会负责推荐会计师事务所及参与商定审计计划等。第三,合理界定 ...
//www.110.com/ziliao/article-263425.html -
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的资格作出了七类禁止性规定。其中,一个重要的规定是公司董事、经理或财务负责人不得兼任监事。这是监事任职回避制度之规定,有利于防止监事会监督权被滥用 该委员会全部由独立监事组成。赋予审计委员会对公司财务报告流程及内部控制的监督权,明确规定审计委员会负责推荐会计师事务所及参与商定审计计划等。第三,合理界定 ...
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2011年 【正文】 一、引言 2010年底以来,众多在美国上市的中国概念公司(China-based companies)因涉嫌虚假披露财务会计信息,相继受到美国证券和交易委员会(Securities and Exchange Commission, SEC,以下简称美国证监会)的调查,部分公司已 ...
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