控制的客观事实。被现代公司理论所称的内部人控制(insider control),是指在两权分离的现代企业里,经理人员事实上或法律上掌握了公司控制权,他们的 现状,监事会制度存在的正当性越来越为学者们所置疑,进而引发了监事会制度存废之争。证监会也试图通过引入美国的独立董事制度来解决对公司的监督问题,并 ...
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、企业“内部人犯罪”作为一种客观存在的社会现象,就要求我们从不同的角度对其原因进行分析,以提出有的放矢之对策。 “内部人控制”是以日本学者青木昌彦为首的 如何完善公司治理结构、预防“内部人失控”问题都进行了有益的探索,并取得了一些成就。如在上市公司中引进独立董事制度、完善企业内部的监督机制、建立有效的 ...
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的新形势、新问题进行深入的研究,针对存在的问题,提出针对性的策略和解决方案,作为反黑斗争的理论依据。 第二,对反黑专案侦查制度进行健全。结合近年来 对相应政策进行完善,将黑帮组织扼杀在摇篮之中。 1、对就业政策进行完善,从而控制失业率,促进社会闲散人员就业。 我国的人口基数庞大,这一基本国情造成我国 ...
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书会,2012)、上市公司强制退市与自愿退市的制度特征 ( 翟浩,2012)、我国企业市场退出机制的缺陷及完善对策( 谢静,2008;李想,2012; 等问题表现突出。 此外,缺乏管理人与破产人、债权人之间的制约关系设计,这无疑阻碍了利益相关者的利益协调。 对此,应健全和优化破产清算的内部控制制度( ...
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章程的需要,如果不对时限、比例进行规定,或者交付任意性规范调整,公司内部控制人很可能以此为要挟,在更大空间内运用各种策略来胁迫其它股东同意有损于 投票权的规定,其适宜于采用默认适用规范,一旦选择强制性规范调整则存在过度保护的问题。 类别二:效率导向型适用。它是指在保护导向型适用之外,重点考虑强制性规范 ...
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各国的税务当局很难设防。据此,跨国公司很容易控制内部的成本和利润。 (3)提供内部贷款。跨国企业内部贷款有较大的灵活性, 在一定条件下它可以获得避税好处 转让定价进行避税来获利,更应该引起我国的重视,虽然我国已经建立了转让定价制度,但是,与西方国家的有关法律制度还存在着很大的差距,因此,不论是从理论 ...
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造成巨大损失。 (二)严格履行信息披露业务,完善公司治理结构和内部控制制度,大力提高企业的透明度和规范性 1、严格履行信息披露业务,着力提高透明度 信息披露法律 披露不真实(涉嫌财务造假)等。因此,我国企业在赴美上市的过程中以及上市后,都必须高度重视信息披露问题,采取积极措施防范和化解信息披露风险。 ...
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令人担忧。近年人民银行对商业银行开展了多次大规模的真实性检查,检查中发现了这样那样的问题,比如对外提供的年度报表不完整,报表内容过于简单,披露主要以 经验以及我国的具体国情制定出行之有效的监管制度,以防范由此可能引发的金融风险。 二:强化信息披露规则完善法律风险控制体系 混业经营存在的利益冲突和内部 ...
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相比较来看,外资银行是十分注重信贷风险防范的。在长期的商业化经营中,形成了一整套较为科学、规范的信贷管理和内部控制制度,对贷款原则、贷款程序、贷款审批、 ,争取实现双赢目标。 国内银行普遍存在重贷轻管的问题,贷款发放后的后续管理没跟上,往往要等出现问题之后才被动研究对策。企业经营困难暴露后,往往急于 ...
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日期)。共计有4家公司(新华信托、上海国投、吉林信托和英大信托)存在董事超期任职的问题,有3家公司(新华信托、吉林信托和英大信托)存在监事 办法》的修改、《信托投资公司内部控制指引》的制订以及其他相关法律法规的完善,能够进一步规范年报披露行为和提高年报披露质量,积极推动我国信托业在阳光下步入良性发展的 ...
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