监督不力以及机制、体制上存在的问题等,导致“一把手”职务犯罪滋生蔓延,且有愈演愈烈之势,已成为人们社会生活、经济生活、政治生活中的一颗毒瘤,极大地 使领导班子的内部监督流于形式。一些部门的“一把手”权力过于集中,与监督制约力量明显失衡,得不到及时有效的监督和制止。三是下级监督不了。纪检监督和审计部门 ...
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实际情况,对重要岗位人员实行定期交流轮岗,实行任前教育培训,任中随机监督,任后内部审计,降低重要岗位和环节的腐败风险。加大上级对下级业务指导的 建立林业执法领域职务犯罪预防工作机制,通过联合办事、办案,及时纠正和解决有关倾向性的问题。 三是严格责任追究和重大行政案件报告制度,定期或不定期开展专项查处 ...
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委托审计工作,并对检查发现的问题要求有关部门和单位进行整改。 第八条委托审计归口管理部门及其工作人员办理委托审计管理工作,应严格遵守有关法律、法规和审计纪律 支付审计费用。 第二十四条对存在以下问题的社会审计组织,交通主管部门、企事业单位应按以下要求进行处理,并在系统内部予以通报: (一)未按《审计 ...
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谈话。[2]税务约谈是指税务稽查部门在开展税收检查工作中,收集纳税人的资料进行案头分析,对发现的问题和线索,邀请纳税人到税务机关了解其纳税情况,责成其 ,提升消费维权在行政监管和行政指导工作实践中的运行能力,提升全社会在维护消费者合法权益的整体效应。[4]审计约谈的内涵目前虽无明确表述,但是从性质和 ...
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2月28日,又出台了《关于2002年A 股公司进行补充审计试点有关问题的通知》, 将补充审计试点范围严格限定, 而且国内会计师经认定也可以取得补充 股票期权实施过程中发生哪些重大事件应做出临时公告披露没有规定。这显然不利于投资者全面掌握公司股票期权制度的实施情况。 (二)立法程序上的问题 1. 发布 ...
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等为银行申请保险兼业代理人资格的基本条件之一。银行还应建立保险代理业务的内部审计制度,对业务的风险状况、财务状况、遵守内部规章制度情况和合规合法情况进行 ,第115页。 [10]由于我国公众对金融认识的薄弱,目前银行代理保险中的主要误导问题是银行存款业务与保险业务的混淆或简单类比,诸如2009年《关于 ...
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户实施避税企业审计调查的资料显示,外商投资企业实施避税的手法主要以转让定价向境外转移利润为主。因此,本文将主要从转让定价来看外商投资企业的避税问题。 一、 销售者的毛利相一致。此法尤其适用于跨国公司内部交易中接受产品的一方不需要再进行物质加工使产品大量增值而将其直接销售出去的情况。 (3)成本加成定价 ...
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的国际竞争力。[26] 区域性国家组织近年来为了维护和发展有效竞争,对包括来自区域内部和外部的一些大型跨国公司巨额并购实施了卓有成效地控制。然而,从整体上看,区域性 反垄断问题》,1996年第1版,法律出版社,第3075页。 [8] 冯子标等著:《企业并购中的经济技术关系》,2000年第1版,中国审计 ...
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,从总量、结构、速度和质量方面,概括了宏观经济发展中的主要问题,应该成为我国宏观经济调控的主要目标,成为我国宏观经济法的立法宗旨,并在宏观经济法中加以 的审计;另外还有对社会公共资金的审计;专项调查的审计及企业内部审计制度。审计程序法律制度包括:审计的准备和审计的实施;违反审计法的法律责任包括:被审计 ...
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影响主要体现在强调外部非执行董事在内部控制和审计中的关键作用,但由于该报告所提出的问题不仅指向股东权益保护,而且通过对董事在公司财务信息 电讯、世界通讯、施乐公司等会计造假丑闻,2002年由美国总统布什签署的《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act of 2002),则从加强会计 ...
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