处理容易产生不同意见。另一方面,由于刑法于1997年修订时,改制中的一些问题尚未暴露,其后又没有具体的法律解释出台,因此在适用法律上,对诸多职务犯罪构成 人员通过中介机构侵占国有资产中共同犯罪的认定 国有企业改制中的职务犯罪一个最为常见的手段是通过在资产评估、验资、验证、会计、审计时隐匿国有资产、虚增 ...
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空前严重的影响。业内人事分析认为,安达信对安然公司的审计业务和咨询业务的不分是导致安然事件的深层次原因之一。安然事件中安达信帮助它这个全球第二大的客户 促使安然倒闭。其实,在中国的市场中介组织中也同样的存在着类似的问题,业务的混同和人员的混同给了造假者以可乘之机。这种中介组织内部的微观制衡同样的重要, ...
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执行埋下了隐患。 3、贷后管理薄弱 目前商业银行普遍存在重贷轻管理的问题,银行内部风险预警机制不健全。由于贷后管理薄弱,对贷款发放后借款企业的经营 完善有关法规,加大执法力度 (1)修订《公司法》 应正视现实和立法中的问题,通过修改公司法的途径确立和完善法人人格否认制度。借鉴国外立法,同时符合以下四个 ...
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每家上市公司在不迟于 1978年6月30日以前设立并维持一个全部由独立董事组成的审计委员会,这些独立董事不得与管理层有任何会影响他们作为委员会成员独立判断的 种新型治理方式,一种新的监督理念;另一方面,独立董事制度在实施中遇到的问题也逐渐显现,在公司治理结构、市场条件、公司层内部权责均衡等方面都出现了 ...
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债权人来说都具有重要意义。在审判实践中,不仅仅在数量众多的与公司法相关的诉讼中涉及到股东资格确认的问题,专门的股东资格确认之诉也为数不少。而在 中旅大华公司在2001年度、2002年度对中直广公司有股权投资,其中2001年度审计报告载明应收游艇公司往来款5500万元。中旅大华公司称5500万元包含了 ...
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的监督落到实处,使其行使有效,必须着重抓以下几个问题: 1、要大力强化各级人大常委会对各级一府两院的监督作用。目前,我们国家各级人大常委会对各级一府两院 的制裁,防止经济违法发展成为职务犯罪。 2、强化行政司法在预防职务犯罪中的职能。行政处罚法和行政复议法相继颁布实施,标志着我国行政司法有章可循。通过 ...
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的公允性,防止公司管理层在薪酬问题上进行自我交易,确保审计脱离内部董事掌控,制约内部董事对董事会和股东会的召集权,等等。[11]中国证监会要求独立董事履行 。 [12]王世权、武之东:独立董事制度本土化过程中的问题及启示:基于中国上市公司的调查研究,载《经济体制改革》2005年,第112 - 116页 ...
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等;2、负责统一办理对外委托鉴定、评估、审计、拍卖等工作,严格对外委托工作程序和制度规范;3、负责死刑执行中的技术监督、指导和确认死亡工作;4、 三、法院司法技术辅助工作存在问题 在调研过程中,我们也发现司法技术辅助工作存在一些问题,有些是我市法院特有的,也有是法院内部共有的问题。我们从司法鉴定委托 ...
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虚假证明报告而导致整个会计师事务所遭受法律诉讼。因此,会讨一师事务所必须建立严密科学的内部质量控制制度,并切实落实到每个人、每个部门和每项业务上,加强逐级复核 规定的非常明确,但它不可能解决在特定单位审计过程中出现的问题,并不足以保证审计工作质量。 总之,注册会讨一师的法律责任是由其审讨一特点决定的, ...
//www.110.com/ziliao/article-200503.html -
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虚假证明报告而导致整个会计师事务所遭受法律诉讼。因此,会讨一师事务所必须建立严密科学的内部质量控制制度,并切实落实到每个人、每个部门和每项业务上,加强逐级复核 规定的非常明确,但它不可能解决在特定单位审计过程中出现的问题,并不足以保证审计工作质量。 总之,注册会讨一师的法律责任是由其审讨一特点决定的, ...
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