共和国招标投标法》第32、53、56条,行政法中的《国家行政机关工作人员贪污贿赂行政处分暂行规定》第7、8条,以及现行刑法典第163、164条等多部法律 并提出了具体的实施要求,如组织责任、商业关系、人力资源、培训、沟通、内部控制审计、监督审查等,形成了一整套反贿赂方案。 在方案的具体实施方面,《商业 ...
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根据公司法、证券法设立的证券业监管体制具有强烈的行政色彩,因缺乏具有利益驱动力的审计、评估等工具类力量的支撑,监管力度有限。 为维护资本市场的正常秩序和 减少重合和交叉;二是把在董事会内设立独立董事的规定纳入公司法,形成董事会内部的权力制约。董事会内部来自于专门机构、贷款银行和专业人士中的外部独立董事 ...
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根据公司法、证券法设立的证券业监管体制具有强烈的行政色彩,因缺乏具有利益驱动力的审计、评估等工具类力量的支撑,监管力度有限。 为维护资本市场的正常秩序和 减少重合和交叉;二是把在董事会内设立独立董事的规定纳入公司法,形成董事会内部的权力制约。董事会内部来自于专门机构、贷款银行和专业人士中的外部独立董事 ...
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权力监督。前者是公民个人等私权利对公权力的监督,如我国宪法规定的公民对国家机关及其工作人员有批评建议权、申诉控告检举权等;后者是公权力对公 司法制度比较》,商务印书馆2000年版,第119-120页。 [53] 每个国家机关对本机关内部都需要管理,因而都有一定的管理职能,但行政机关的管理主要是指对外的 ...
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,并经职工代表大会或者职工大会审议通过。第四十二条企业改制应当按照规定进行清产核资、财务审计、资产评估,准确界定和核实资产,客观、公正地确定资产的价值 。第六十一条国务院和有关地方人民政府财政部门负责国有资本经营预算草案的编制工作,履行出资人职责的机构向财政部门提出由其履行出资人职责的国有资本经营预算 ...
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与整个集团的财务状况有关,同时也与集团的法人结构和管理结构有关。集团内部法人主体之间的交易可能会夸大一个集团成员的报告利润和资本水平,因为集团的 信息安全的防火墙;规定金融控股公司的所有交易都在市场化条件下进行,防范内部交易导致利益冲突,设置市场化管理的防火墙。 必须要建立一个两级的审计稽核管理机制。 ...
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制度老路的必要条件。我们认为,设立国有资产代表人监督制度,除有赖于通过财产登记、审计与监察、独立董事与监事的委派与推荐以及优胜劣汰的进退机制等外部监督机制进行 前述的国有董事制度相对应。(2)通过立法衔接,利用现有的《企业法》和《公司法》规定的内部治理机构组建程序,使委任或者派出的国有监事通过企业内部 ...
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监管的报告。尽管该报告对公司法改革的影响主要体现在强调外部非执行董事在内部控制和审计中的关键作用,但由于该报告所提出的问题不仅指向股东权益保护, 权益保护问题在现代公司法中得到了强烈的关注。在当代公司法中,立法至今没有规定在公司正常经营状态下债权人可以直接进入公司机构,公司债权人法律保护的传统方式仍然 ...
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。该《指导意见》第五条明确规定了上市公司独立董事的法律职权:“……上市公司还应当赋予独立董事以下特别职权……独立聘请外部审计机构和咨询机构”既然乐山电力两独 的关系。独立董事是董事会的正式成员,具有了监事会所无法具备的事前监督、内部监督以及与决策过程监督密切结合的特点。但监事会制度也具备了独立董事制度 ...
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监管。1995年,《中国人民银行法》明确规定了中国人民银行金融监管职能。此外,有权进行金融监管的机构还包括中国证监会、审计部门等。我们认为,要充分实现 是其主要资金来源,我国居民存款已达38000多亿元。而另一方面, 商业银行内部管理制度尚不健全,不良资产大量增加。针对这种情况,在我国建立存款保险制度 ...
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