,而且多数董事拥有20年的工作经验,拥有非常老道的商业和投资经验,并且在会计、衍生品和结构性金融领域拥有丰富的专业知识。[14]按理说它符合了通常意义上的 的职责划分,以确保权力的制衡,确保任何人都无法拥有不受约束的决策权。区分公司内部领导人的职责是一项艺术,法律无法作出精确的界定。以董事长和总裁为例 ...
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:到工商局去领取一张“企业(字号)名称预先核准申请表”,填写准备取的公司名称,由工商局上网(工商局内部网)检索是否有重名,如果没有重名,就可以使用这个名称,就 也要进行零申报,否则会被罚款的。注意事项:1.公司必须建立健全的会计制度,可以请一个兼职会计,每个月到公司帮忙建帐,二、三天时间就够。2.公司 ...
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到国家公职人员的职务犯罪,如贪污罪、受贿罪,也接触到非国家公职人员的犯罪,如公司、企业人员受贿罪、为亲友非法牟利罪。开展国家公职人员的职务犯罪预防工作紧密与检察 某非公企业仓库保管员周某、现金会计陈某、徐某共同勾结职务侵占一案中,向该单位发出《检察建议书》,从内部财务管理制度、体制建设等方面分析了存在 ...
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维护公司资本制度,保护交易安全;进而解决例如出资瑕疵、关联交易等继发性问题,促进公司以及与此相关的税收、境外投资、外汇管制、财务会计等制度的完善和发展。 【作者简介】 刘韶华,单位为国家法官学院。 【注释】 [1]确定隐名出资内部关系的一个基本前提是:无论隐名出资人与显名 ...
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、商业银行的设立和组织机构、对存款人的保护、贷款和其他业务的基本规则、财务会计、监督管理、接管和终止、法律责任和附则9章91条,已于1995年 责任由总行承担。针对以前全国性商业银行按行政区划层层设立,导致机构重叠、各分支机构内部相互进行业务竞争、以及地方政府对商业银行的不当干涉等弊端,《商业银行法》 ...
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,可在很大程度上填补监事会监督功能的不足,有利于强化公司内部的制衡机制,有效减轻大股东操纵和内部人控制问题,使经营者的逆向选择和道德风险行为得到有效 独立董事和监事会成员以更大的权力保障,独立董事和监事会成员可以定期独立审查公司的财务和会计报表,审查董事会向股东大会所做的工作报告。对董事会成员损害公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-244752.html -
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,可在很大程度上填补监事会监督功能的不足,有利于强化公司内部的制衡机制,有效减轻大股东操纵和内部人控制问题,使经营者的逆向选择和道德风险行为得到有效 独立董事和监事会成员以更大的权力保障,独立董事和监事会成员可以定期独立审查公司的财务和会计报表,审查董事会向股东大会所做的工作报告。对董事会成员损害公司 ...
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民事责任、行政责任和刑事责任。侵犯股东知情权应承担行政责任是基于其违反信息公开制度,扰乱证券市场秩序,违反了证券市场管理法规;承担刑事责任是由于有些虚假 不够。[5]我国《证券法》第69条规定了发行人、上市公司公告的招股说明书、公司债券募集办法、财务会计报告、上市报告文件、年度报告、中期报告、临时报告 ...
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,不仅需要是对所适用法律、规则和标准最新发展的实时把握能力,更需要熟悉会计、金融知识的人才从数量分析角度来看,还需要应用数学、计算机技术方面的人才, 财会、金融等方面的专业知识,具有把握法律法规、监管规定、行业自律规则和公司内部管理制度的能力相挂钩评价机制,选拔和奖励激励机制,做到评价科学,选拔公正, ...
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商业银行的设立和组织机构、对存款人的保护、贷款和其他业务的基本规则、财务会计、监督管理、接管和终止、法律责任和附则9章91条,已于1995 利益,恢复银行的正常经营能力。 我国台湾地方的“银行法”中也有关于“银行停业”的制度;但“银行停业”与祖国大陆规定的“银行接管”有着本质的区别。 首先,目的不同。 ...
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