的高度集中的现象发生,从而导致权利失衡。同时,由于其机构设置过于繁琐,并没有形成有效的内部控制结构。而仅仅是公司的一把手说了算,所以就会使得公司内部 人员;持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理 ...
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形成企业舞弊。因而,防止企业舞弊的发生不仅仅象人们通常认为的那样,只要通过加强内部控制等就可以摒除企业舞弊者的可乘之机。事实上,还应通过消除压力或藉口两 、多角度的预测手段,不仅仅是财务数字的异常,还包括反映诱发企业舞弊因素和控制环境缺失的指标。从而探究这些数据之间勾稽和依存关系,利用数据库技术从样本 ...
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件及审查条件要点》、《金融控股公司合并资本适足性管理办法》、《金融控股公司内部控制及稽核制度实施办法》等十余部法令规章,进一步完善了台湾地区金融控股公司的立法 客户一次购足的需求;(2)资讯的取得:透过资讯整合,纳入金融控股公司内部所有商品及客户资料,这些资料可在他种服务中加以利用;(3)组织的改造: ...
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文革期间的断裂,中国法院在1972-1975年前后渐次恢复。在1979年之前,法院内部机构设置简单:1949年之后第一个法院组织法规《人民法院暂行组织条例》规定:案件 最后产生的结果是仅在刑事审判方面,按实际权力位阶就形成了以下的内部控制的塔式序列: 1、院长 审判委员会 2、一个负全责的副院长(党组 ...
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金融机构自律监管就显得尤为重要。从近几年一些国家银行破产倒闭事件来看,内部控制失灵是最主要的。 三、完善对金融机构的预防性监管 对金融机构市场准入及 是其主要资金来源,我国居民存款已达38000多亿元。而另一方面, 商业银行内部管理制度尚不健全,不良资产大量增加。针对这种情况,在我国建立存款保险制度 ...
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管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。第十条国务院反 董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:(一)未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;(二)未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反 ...
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或者显失公允的关联交易; (3)规范运营 1. 股权清晰,治理结构完善,内部控制制度健全; 2. 管理团队及核心技术人员中,应有3名以上具有丰富的行业 ; 3. 高科技或创新型企业。 4. 近两年内董事、高管无重大变化,实际控制人没有变更; (2)独立性 1. 主营业务完整、突出,具有活跃、持续的经营 ...
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中再次重申竞争法是解决危机的一部分,而非危机问题的一部分。{4} 的确,在欧盟内部,经济与财政政策的首要权限应归属于各欧盟成员国;在该层面不涉及《 有限,目前并没有关于垂危企业抗辩理论被使用的案件报道。尽管如此,委员会在企业合并控制中恪守承诺,甚至在豁免条件的适用中严格遵照现有竞争法,这与一些成员国在 ...
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问题,三方通过联席会议和经常联系机制互通信息、充分讨论、协商解决、鼓励金融创新、控制相关风险。从其职责上看三方联席会议主要是协调方面的工作,功能性的整合还没有 机构拥有复杂的组织结构和广泛分布的机构网络,这就增加了其内部管理的难度,加大了内部控制失灵的风险,特别是在经济全球化的趋势下,系统性风险的传播 ...
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,其以大陆法系为代表。[11]更为细致的公司治理结构模式划分,来自于大陆法系内部分别以德国、日本、法国为代表的垂直双层式、并列双层式以及单双层选择式 公司均须设立审计委员会,而且该委员会完全应由独立董事所组成;同时还要求公司的首席执行官和首席财务官对其内部控制和财务报表进行认证,要求公司对其内部控制 ...
//www.110.com/ziliao/article-249899.html -
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