是目前世界范围内普遍开展的一项公司素质提升和规范运动。它是指用来协调企业内部不同利害关系者之间的利益差别和行为的一系列法律、文化、习惯和制度的统称。 有效的外部监督。例如,在签订合同之前,投保公司需要向保险人提供最新的年度财务报告以及审计报告,对最近一年来公司资产结构的变化,分支机构的增减,是否有过 ...
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是目前世界范围内普遍开展的一项公司素质提升和规范运动。它是指用来协调企业内部不同利害关系者之间的利益差别和行为的一系列法律、文化、习惯和制度的统称。 有效的外部监督。例如,在签订合同之前,投保公司需要向保险人提供最新的年度财务报告以及审计报告,对最近一年来公司资产结构的变化,分支机构的增减,是否有过 ...
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见代理权(ApparentAuthority)。(注:(美)EuniceK.Kim:《试论中国股份制企业内部机构的组成-兼与美国有关公司立法之比较》,载《法学评论》1987 卷俊雄:《中国公司法及其公司制度-同日本公司法的比较》,载《代行报告》第111号,第9页。)那么,经理作为公司代表,是否就意味着 ...
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强化金融企业集团的内部控制机制,将评估集团内控机制作为一项重要的监管内容,如要求集团披露自己的组织结构和重大的内部交易,切实保障内部会计和审计部门的 监管当局之间的有效的信息共享机制,确保各监管当局在保密的前提下分享检查报告等监管信息,保证金融信息在不同监管者之间通畅传递和经常性流动;另一方面应从制度 ...
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其所有人视为一体。画勾方法的简明化特质与LLC在内部结构上的清晰可谓相得益彰。对于一个多人企业而言,二者的结合创造出这样一个有限责任实体:既彻底 题为《有限责任的界限:有限责任公司中的揭开面纱原则》的未发表研究报告中,作者WilliamCallison在对10个相关案例进行研究后得出的结论是,“法院很 ...
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(保定市火车站对面燕赵大酒店北门二层连会有律师办公室),同时具有律师资格证和企业法律顾问资格证。连律师既在大学从事法学教学研究又在律师事务所从事律师业务, 第四组证据共2份,分别为立邦中国1998~2001年度审计报告、立邦中国1994~1997年度审计报告,证明立邦中国的销售量几年来呈递增态势,市场 ...
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及其他开支均来源于这些部门的收费项目。于是,行政执法单位成了自负盈亏的另类企业。这些部门为了给部门创收,弥补经费不足不惜以利为本,依钱行政,使 ,增加行政执法的透明度。 3、完善监督制约机制 建立健全一整套规范的群众监督、内部监督、审计监督和检察监督机制是预防行政执法人员职务犯罪的关键。一是加强管理 ...
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的责任和权力。但对其权力必须实行有效的监督制约,否则就会产生腐败。 企业内部重大事项由集体讨论决定,防止个人独断专行;项目招投标,预决算要严格执行规定, 一项长期而艰巨的战略任务。需要标本兼治综合治理,江泽民总书记在党的十五大的报告中明确指出:在整个改革开放过程中都要反对腐败,警钟长鸣。既要树立持久 ...
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他们在听证会上无法就定价方案提出富有说服力的抗辩理由。事实上,面对高度专业化的企业成本核算,即便是相当出色的专家也会出现“失语”现象。正因为听证会代表不 评审,以及自主选择评审机构的做法是否影响到后者的独立性?是否降低了终审计报告的真实性和可信度?[xiv] 笔者认为,尽管从理论上来说,价格听证过程中 ...
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」 1、明确目的 2、整备相关体制 3、培养相关人员 4、制定草案 5、调整内部意见 6、广泛征求社会意见 7、确定并公布政策、规划 8、确保推进体制 9、 下载”栏目下载或直接向监理单位索取); (5)相关附件:其一是项目资金审计报告及附注。其二是国家科研项目实施过程中取得的各类成果的证明材料,鉴定 ...
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