的依法治理。倘若一个企业、事业单位的规章制度不健全、不合法、不合理,内部管理混乱、松懈,有章不循,随意处罚,或外部行为不规范,随意签约 普法依法治理调研课题组:《北京市区县依法治理工作调研报告》。 [3] 例如,山东省济南市针对过去行政执法领域存在的薄弱环节,全面推行并坚持实行执法责任制、 执法公示 ...
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从客观上预防和控制职务犯罪。 1、强化党内监督。要通过加强民主集中制,加强党的组织生活制度,加强对党员领导干部的评议制度等,强化党委内部的监督和纪委 强化刑事司法,加大查处力度,震慑犯罪分子 1、确保刑罚的确定性。公检法、纪检监察、审计等执法执纪部门既要通力协作,积极配合,打击查处经济职务犯罪,但又要 ...
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的保障不是绝对保障,而是一种有限制的保障。 关于权利限制的内部理论与外部理论尽管主要针对基本权利,但同样也可以适用于股东查阅权。根据这些理论, 股东大会召集程序等的检查人选任请求权由公司或者持有1%以上表决权的股东行使,对业务执行情况的检查人选任请求权由持有2%以上表决权的股东行使等。日本理论界将检查 ...
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(县)人民法院执行机构接受本级人民法院和中级人民法院级执行机构双重领导,在执行业务上以上级执行机构领导为主。试点工作在2020年底前完成。 13.加快推进审执 年时间全面升级案件流程信息管理系统,优化、强化关键流程节点自动回填、自动控制,实现办案流程全程在线、全程留痕、全方位多层次监控。实现文书发送、 ...
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的保障不是绝对保障,而是一种有限制的保障。 关于权利限制的内部理论与外部理论尽管主要针对基本权利,但同样也可以适用于股东查阅权。根据这些理论, 股东大会召集程序等的检查人选任请求权由公司或者持有1%以上表决权的股东行使,对业务执行情况的检查人选任请求权由持有2%以上表决权的股东行使等。日本理论界将检查 ...
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其差额;其他发起人承担连带责任。 依据上述规定,公司法仅仅对股东出资瑕疵时的内部责任做了规定,无论是有限责任公司还是股份有限公司,股东出资不足的,出资不足 符合《公司注册资本登记管理规定》(2006年)相关内容。 《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》(财会[2006]4号)第14条,也对股东 ...
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畅通的案件信息网络,就是将来自检察机关内部和来自检察机关外部的案件信息进行整合、有效利用。外联就是积极与纪检监察、审计、其他司法部门、行政执法单位等建立联系, 线索的技能。反贪部门应从侦查人员的素质培训入手,对侦查人员定期进行业务知识培训,包括各种职务犯罪案件审讯、搜查和取证等侦查技巧的培训、财务知识 ...
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,不能全身心投入工作,致使公司董事会不能正常运转,形同虚设,董事会的经营决策权、业务执行权都落入经理层手中。决策和执行不能科学分离,缺乏必要的权责分工和 外部监事、职工监事、其他监事调整为外部监事、中小股东监事,消除公司内部和大股东对监事会的控制和影响;(2)赋予监事会一定职权,将独立董事的提名和聘任 ...
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笔者认为,在投资者保护、上市公司收购、立法技术等八个方面亟须完善,现针对这些问题,提出相应修改建议。 【关键字】证券法 主要问题 修改建议 1998年12月29 只有法人机构证券公司才是证券经纪人。对于券商的内部员工或者外聘人员不能成为证券经纪人,这样,券商的经纪业务受到了很大的限制,收益将大为减少, ...
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是加强上级主管部门的日常管理、监督。要加强对企业负责人的教育培训,提高政治业务素质,选派政治素质高的同志出任企业国有股代表、监事会成员,使他们对国有资产 作用,通过日常检查和年度审计,发现问题并解决问题,并且要对企业负责人和财务等关键岗位人员实行定期轮岗。二是堵塞漏洞,强化企业内部监督。要强化现代企业 ...
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