的高度集中的现象发生,从而导致权利失衡。同时,由于其机构设置过于繁琐,并没有形成有效的内部控制结构。而仅仅是公司的一把手说了算,所以就会使得公司内部 人员;持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理 ...
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经验,赋予监管主体以不预先通知的绝对检查权一旦进入被检查银行,检查当局便控制了银行的一切资料和财产,以避免各种干预力量妨碍检查的进行。与此同时,法律 银行实施的监督机制。根据巴塞尔银行监管委员会《有效监管的核心原则》的建议,内部控制应从组织结构(职责的界定、贷款审批的权限分离和决策程序)、会计规则(对 ...
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原则,建立规范的流动资金贷款评审制度和流程,确保风险评价和信贷审批的独立性,同时内部审批授权与转授权机制,审批人员应在授权范围内按规定流程审批贷款,不得越权 ,银监会应当制定相应的制度,只要商业银行建立和完善相应的风险管理制度、内部控制制度以及债权转让制度依法合规,就可以进行债权转让。 (三)监管有余 ...
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一项研究提出,母国监管应有如下保障:母国管理层必须有充足的程序和手段以控制银行的全球性业务活动。无论是自行检查得出的报告,还是通过审计报告或其他当事人 国家风险和转移风险、市场风险、流动性风险、操作风险、银行账户利率风险、内部控制和审计、防止利用金融服务从事犯罪活动。 [35]同注[27],第二段国内 ...
//www.110.com/ziliao/article-164695.html -
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是加强上市公司独立董事制度的建设,引入外部人监督制度独立董事制度,平衡上市公司内部力量不平衡的状况。为了弥补我国《上市公司独立董事指导意见》以及公司法没有明确 条例征求意见稿》中对公司治理结构做了进一步完善,如上市公司董事会对其内部控制、治理情况在年度报告中予以披露。同时对上市公司的独立董事制度也进行 ...
//www.110.com/ziliao/article-155799.html -
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是加强上市公司独立董事制度的建设,引入外部人监督制度独立董事制度,平衡上市公司内部力量不平衡的状况。为了弥补我国《上市公司独立董事指导意见》以及公司法没有明确 条例征求意见稿》中对公司治理结构做了进一步完善,如上市公司董事会对其内部控制、治理情况在年度报告中予以披露。同时对上市公司的独立董事制度也进行 ...
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能够产生内部秩序的有机结构,还要使每一个裁量权在每一个方面都得到最佳程度的建构,以保证其作出的影响个人利益的裁决更为公正。{18} 软法控制模式 Law Review(1986),p. 469.{4}参见张千帆:行政自由裁量权的法律控制以美国行政法为视角,《法律科学》2007年第3期。{5}参见〔英 ...
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业务)实施的监督管理。广义的金融监管在上述涵义之外,还包括了金融机构的内部控制和稽核、同业自律性组织的监管、社会中介组织的监管等内容。本文所讲的 商业银行的监管是监管的重点。主要内容包括市场准入与机构合并、银行业务范围、风险控制、流动性管理、资本充足率、存款保护以及危机处理等方面。 三.我国金融经营的 ...
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委员会,负责审查、批准公司管理者的薪酬、选择决定公司审计师、独立与审计师商讨有关会计和内部控制事宜等事项。《指导意见》第6条的规定与此类似,遗憾的是, ⑨鉴于勤勉义务对独立董事的重要性和特殊性,因此笔者在此予以探讨。而独立董事与内部董事共同负有公司法规定的忠实义务,在此就不赘述。 (一)注意义务的基本 ...
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组织的方式,事实上也剥夺了总统(或内阁制的行政首长)对于辖下行政权的完整控制权限。此一作法,是否有侵害行政权之虞,而违反权力分立(separated powers) 情事发生时,始依投资契约要求定期改善、终止其兴建或终止该投资契约,内部控制机关不足,且民间企业规划、兴建、营运该公有设施有欠缺,却由委托 ...
//www.110.com/ziliao/article-134388.html -
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