实践来看,虽然法院也可以决定适用逮捕,但主要还是通过检察机关批准,检察机关内部已经建立、健全了相关制度,培养了专门的工作人员,积累了丰富的工作经验 机关的职权行使是否违法进行具体的监督。至于内部监督,虽然行政机关内部设有监督部门能够自我监督,如行政监察和审计部门的监督等,但是这些部门本身属于行政机关 ...
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、国会弹劾委员会主席、国会司法委员会主席、自治邦邦长、自治省省长、统计部长、审计部长、最高法院大法官、最高检察院大检察官、包公法院院长的公民,享有刑事司法豁免权 。包公法院执行死刑时,民众可以观摩。 第八条 军队设立军事法院,审理军队内部发生的各类案件,军事法院不能以非军人作为被告人。军事法院的组织及 ...
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A.Occidental公司为获取Kern的经营权而购买股票,Kern公司则采取敌对的防御措施,Occidental公司购买Kern公司股票时,并非内部人,不可能获知Kern公司或Tenneco公司的内幕信息。 B.Occidental公司对于Kern公司与Tenneco公司的合并案并未投赞成票, ...
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金管证三字第0980024585号行政函释规定:融资买进上市公司股票属信用交易方式之一,内部人以融资方式买进所属公司股票,除资金来源系向证券金融公司或自办信用交易证券商 第二百二十七条准用第二百条之限制。 公司已依法设置审计委员会者,前项所称监察人,指审计委员会或其独立董事成员。 第三十四条至第三十六 ...
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,致使难以落实到实处;至于政府财政部门和审计部门的监督,由于二者都属于政府的行政部门,性质上属于内部监督,独立性程度低,只有监督的功能却没有 开支方面,一直未实现法制化。当前主要适用的是一个中办发 [2006]33号的内部文件,即中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《党政机关国内公务接待管理规定》。但 ...
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共和国公司法》设立的企业法人,但是在对待尤为关注银行信息公开披露的股东、银行内部监督机构的了解披露信息缺乏可靠的法定保障机制。法律没有赋予这些机构在把握信息 《商业银行法》规定了商业银行应按照人民银行的规定公布其上一年度的经营业绩和审计报告,但是具体的公布内容、地点和时间都没有在权威性的法律文件中得到 ...
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过程中,要注意避免将国有资产无偿或变相无偿量化给个人,要加强会计、审计监督,并结合廉政建设“一票否决制”,对企业资产严格进行评估,在确保国有 纪检、监察体制,充分发挥监事会、职代会的作用,切实推行“企务公开”,从企业内部构筑多重监督体系,加大国企职务犯罪分子的犯罪风险和成本。 四川省人民检察院职务犯罪 ...
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在立法与行政之间存在某种程度制衡的决策架构,而在行政、立法各自系统的内部也存在日益集权的趋势。这种集权,在行政系统突出表现为预算编制决策权越来越 常委会对预算调整行使审查、批准权或否决权;人大常委会对决算、有关预算决算的审计报告行使审查、批准权;人大常委会委员长会议根据特别情况可形成决议,要求对重大 ...
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公司社团性的法理念下,复数投资主体的存在使公司的产权多元化。为了调整公司内部多元产权(复数主体)之间的利益关系,传统公司法理念发展了股东大会、董事会和监事会 ,从严格最低资本金制度、强化公示登记及必要的书面记载制度、加强外部监管和审计审查、限制同一自然人成立几家一人公司以及连锁形式的一人公司、以公司法 ...
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下属机构,它并不是由全国人大授权对其他国家机关进行审计监督,而是由国务院授权工作。这种审计监督是国家行政机关内部的监督,因而其监督的压力、监督的力度必然 最高权力的监督只能是来自最高权力机关,即全国人大代表的监督。因此,是否把审计机关由国务院所属改为全国人大或其常委会所属并不重要,是否增加其编制也并不 ...
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