金融机构自律监管就显得尤为重要。从近几年一些国家银行破产倒闭事件来看,内部控制失灵是最主要的。 三、完善对金融机构的预防性监管 对金融机构市场准入及 是其主要资金来源,我国居民存款已达38000多亿元。而另一方面, 商业银行内部管理制度尚不健全,不良资产大量增加。针对这种情况,在我国建立存款保险制度 ...
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企业舞弊。因而,防止企业舞弊的发生不仅仅象人们通常认为的那样,只要通过加强内部控制等就可以摒除企业舞弊者的可乘之机。事实上,还应通过消除“压力”或“藉口”两 、多角度的预测手段,不仅仅是财务数字的异常,还包括反映诱发企业舞弊因素和控制环境缺失的指标。从而探究这些数据之间勾稽和依存关系,利用数据库技术从 ...
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委员会,负责审查、批准公司管理者的薪酬、选择决定公司审计师、独立与审计师商讨有关会计和内部控制事宜等事项。《指导意见》第6条的规定与此类似,遗憾的是, 鉴于勤勉义务对独立董事的重要性和特殊性,因此笔者在此予以探讨。而独立董事与内部董事共同负有公司法规定的忠实义务,在此就不赘述。 (一)注意义务的基本 ...
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维持他们的经济资源而被会计人员摆布是无能为力的。因此,有必要建立健全的内部控制机制,避免上述行为的发生。此外,我们所生活的社会风气也会影响会计 会计活动中发挥监督作用。检查时,要按照法律规定对违法行为进行处罚,严格控制会计人员缺乏职业道德的行为。 参考文献[1] 李广超。如何加强会计人员职业道德建设[ ...
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、营业执照或账簿等控制在公司内部人员手里,股东或者公司该如何处理?此时,公司作为原告以损害公司权益纠纷起诉印章、营业执照或账簿的占有控制人。 (1 ,公司以董事、高级管理人员损害公司权益为由起诉也应当得到法院支持。 (2)印章控制人和法定代表人的诉讼权利问题。根据最高人民法院民二庭编著的《公司案件审判 ...
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14:25:47 | 来源:中国法院网耒阳法院 | 作者:郭祥社【裁判要旨】在公司内部因挂名股东与隐名股东之间为股权归属发生争议时,应遵循实质要件优于形式 在1998年采用股份有限公司的组织形式运作刚启动,总股本控制在1500万元以内,且系未上市的公司内部股,而当时对有认购资格的职工弃权人数又无法预 ...
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。对于公安机关技术侦查需要采取严格的批准手续,是指侦查机关内部控制,还是由检察机关外部控制,法律语焉不详;对于检察机关采取技术侦查措施,是指检察机关的 ,还应当加强全国人大常委会对解释权的制约。此种制约类似于上位权对下位权的控制。由于司法机关和行政机关解释法律的权限属于全国人大常委会的授权,前者的权力 ...
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的决议、发行保荐书、财务报表及审计报告、盈利预测报告及审核报告、内部控制鉴证报告、经注册会计师核验的非经常性损益明细表、法律意见书、律师工作 意见企业、各中介机构根据反馈意见修改和补充申请材料审核人员进一步审核材料证监会内部部务会讨论提交发行审核委员会讨论表决申请获得表决通过后封卷取得公开发行股票批准 ...
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。公司股东依法享有资产受益、选择管理者、重大决策权等权利。股东以股东大会形式间接控制公司以实现其利益的最大化。在股权分置情况下,由于股权结构的不合理 控制地位,往往使得公司股东大会、董事会的召开及决议流于形式,出现内部控制人现象,事实上并不能体现中小股东的利益,这是上市公司治理结构错位的表现。实施股权 ...
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时代的反垄断法尚未能确立直接针对知识产权许可中垄断行为的具体制度规则,难以适应有效控制知识产权许可中垄断行为的需要。虽然为解决知识产权许可中危害日益严重的垄断 如果许可人具有市场支配力,控制了特定知识产权、产品或服务的市场,品牌之间的竞争将受到限制,那么,对于施加于品牌内部竞争的重大限制可能引起的危害 ...
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