或实际控制人的人员、资产、财务分开,机构、业务独立。第十八条 上市公司内部控制制度健全,能够有效保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性,内部控制 意见的审计报告;非公开发行优先股,最近一年财务报表被注册会计师出具的审计报告为非标准审计报告的,所涉及事项对公司无重大不利影响或者在发行前重大不利影响 ...
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反对权皆为关涉人民与国家大局的公权力,并非仅仅作用于执政党自身或反对党内部。当代宪法学应该跟上这一趋势。 只是,在宪法视野中,与其说存在政治 情况和处理结果向本级人民代表大会常务委员会报告。[46]这一修改赋予人大常委会对审计工作报告作出决议的权力。食品安全法草案确立了各有关主管部门按照各自职责分工 ...
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或法人股占有绝对或者相对的控股地位,所以独立董事的选举难免为大股东的代理人(内部控制人)所决定,从而在一定程度上削弱了独立董事的独立性,因此独立董事在 的委托代理关系。但由于内部人控制,公司的经理人已经成为公司的实际控制者,这层委托代理关系已经被扭曲为经理人聘用会计师事务所审计自己。同时会计师事务所的 ...
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赔偿责任。为协调公司法和证券法规定的差异,《最高人民法院关于审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定》(法释【2007】第12号 大的分歧,各地做法不一,《2005年全省民事审判工作座谈会纪要》依据最高人民法院内部批复的精神,规定被挂靠人在收益范围内承担赔偿责任。这样规定相对比较 ...
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及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;独立 、上市规则等法律法规强制要求设置独立董事。内生论认为,独立董事的设置是公司内部的需求,是为了降低代理成本,协调所有者和经营者利益冲突而产生。如果按照 ...
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,列为破产原因的构成要件,显然是不妥的[1]。企业的经营管理如何,亏损与否是企业内部的问题,与企业外部的债务情况如何并没有绝对和固定的联系。内部 适用时,申请政府批准进入政策性破产计划名单的国有企业必须先行进行资产评估和财务审计,只有不能清偿到期债务同时又资不抵债的企业,才能进行政策性破产名单[3], ...
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、管理、使用情况,奥运场馆资金收支情况以及全区党政机关单位、领导干部任期经济责任进行审计。四是加强社会监督。从近年来我区反腐实践看,查处的党员干部违纪违法案件 内容。二是加强防范性法律制约。在全区范围内,继续推行政府的机构职能、内部管理、投资行为、招标采购、行政程序、行政许可、行政收费(包括费改税)、 ...
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试行)》,在全市法院推行执行案件专人查控财产制度,要求在全市各法院的执行庭内部都要设置不少于两名专职调查人员,专门负责对本法院每一件执行案件中 、企业、集体农庄、其他合作社组织、社会团体、公职人员和公民都具有约束力。 [27]审计执行能够有效发挥作用的前提是法院能够获得被执行人真实的财务资料,而那些对 ...
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试行)》,在全市法院推行执行案件专人查控财产制度,要求在全市各法院的执行庭内部都要设置不少于两名专职调查人员,专门负责对本法院每一件执行案件中 、企业、集体农庄、其他合作社组织、社会团体、公职人员和公民都具有约束力。 [27]审计执行能够有效发挥作用的前提是法院能够获得被执行人真实的财务资料,而那些对 ...
//www.110.com/ziliao/article-226986.html -
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试行)》,在全市法院推行执行案件专人查控财产制度,要求在全市各法院的执行庭内部都要设置不少于两名专职调查人员,专门负责对本法院每一件执行案件中 、企业、集体农庄、其他合作社组织、社会团体、公职人员和公民都具有约束力。 [27]审计执行能够有效发挥作用的前提是法院能够获得被执行人真实的财务资料,而那些对 ...
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