;而后者则是针对尚未实施、但决定经营者是否实施商业贿赂行为的治理,重点通过内部或外部的制约与控制机制,消除商业贿赂实施动因,属事前治理。理想的治理 诚信义务。在企业外部治理机制中,要强化企业社会责任意识,建立独立的企业外部审计制度,赋予企业相关者以及社会中介组织监督企业不正当经营的权力;同时,要建立 ...
//www.110.com/ziliao/article-223111.html -
了解详情
有所畏惧,使执法发挥应有的威慑力。 再次,加强对一把手领导干部的财政、财务的审计监督。腐败的主要表现形式为利用职务上的便利,谋求个人经济利益。一把手往往 拒绝新闻媒体的采访并应正面回答记者的问题。 最后,改革与完善部门或单位内部制约机制、重新分解与配置权力,改变目前权力过于集中于一把手而导致腐败的情况 ...
//www.110.com/ziliao/article-207321.html -
了解详情
,出售股票的股东对承销商的监督会加强,对发行价进行谈判的动力也会加强。这些内部人将参与IPO定价谈判过程,充分披露公司的信息,从而能够降低IPO抑价的程度 公司外,公开发行公司选任之独立董事超过全体董事席次二分之一,且已依本法设置审计委员会者,不适用第一项及第二项有关全体董事及监察人持有股数各不得少于 ...
//www.110.com/ziliao/article-199492.html -
了解详情
上市公司的董事、监事、经理以及大股东中间。公司董事、监事、高级管理人员是公司内部人,因其特殊身份,对公司的内幕消息很容易得知,如果允许他们在太短的 ,短笋交易罪的罪名拟作如下表述:短线交易罪是指为股票发行或为上市公司出具审计报告、资产评估报告、法律意见书等专业机构及其人员,或者上市公司的董事、监事以及 ...
//www.110.com/ziliao/article-198054.html -
了解详情
8月期间,东方电子原董事长、总经理隋元柏等人伪造公司业绩,买卖东方电子内部职工股用于虚增主营业务收入。法院于2003年1月对隋元柏等人进行刑事 还有山东乾聚有限责任会计师事务所,该所系东方电子发行上市的会计师事务所及年度报告审计机构。 经过四年的旷日持久的马拉松诉讼,东方电子案最终以调解结案。损失赔偿 ...
//www.110.com/ziliao/article-182343.html -
了解详情
的监督执行、执业素质和执业水平等考核力度,尤其是对证券从业资格的会计师事务所的监管。严格要求从业会计师尽职尽责,依法行事,使注册会计师能在上市公司财务审计中和关联交易信息披露之前堵住漏洞,把好关口,真正发挥经济警察的作用。 (二)规范资产评估定价机制 公允价值的应用成为新会计准则最大亮点之一,新准则 ...
//www.110.com/ziliao/article-155385.html -
了解详情
观点认为,所谓独立董事(independentdirector),是指独立于公司股东且不在公司中内部任职,并与公司或公司经营管理者没有重要的业务联系或专业联系,并对 专家功能,提高运营决策的科学性。第四,实现多元化的公司治理结构,降低内部人控制风险。需要注意的是,大陆法系国家也并非完全采取单一的二元制 ...
//www.110.com/ziliao/article-145992.html -
了解详情
、高效的特点是其他两种方式所不具备的,行政复议制度是行政机关通过行政系统内部的层级监督,来实现对行政相对人合法权益的有效保护。 行政复议前置案件与行政 下,选择了复议即选择了复议的终局裁判。如:1、被审计单位对审计机关作出的有关财务收支的审计决定不服的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。被审计单位 ...
//www.110.com/ziliao/article-142356.html -
了解详情
财政部门管理本行政区域内的会计工作。国家财政部门以外的其他管理机构。包括审计机关、税务机关、证券管理机关、人民银行、保险监管机关。这些机关依据法律 、保管、会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员。这些人员应该执行本单位内部会计监督制度。依据职责权限相互制约互相监督。4、会计负责人。会计机构负责人( ...
//www.110.com/ziliao/article-17004.html -
了解详情
及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;独立 、上市规则等法律法规强制要求设置独立董事。内生论认为,独立董事的设置是公司内部的需求,是为了降低代理成本,协调所有者和经营者利益冲突而产生。如果按照 ...
//www.110.com/ziliao/article-15717.html -
了解详情