中国上市公司治理准则(修订稿)》中明文规定,审计委员会的主要职责是:1、检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序;2、与公司外部审计机构进行交流;3 潜在的各种风险;6、检查公司遵守法律法规的情况。由此可知,独立董事尤其是主要由独立董事组成的审计委员会的主要职能也是公司财务监督。同时《中国上市公司治理 ...
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同年12月开始起草《存款保险条例》。2005年,中国人民银行首次发布的《中国金融稳定报告》中提出要加强金融基础设施和制度建设,改善金融生态环境。 证券公司出现重大风险,但财务信息真实、完整、省级人民政府或者有关方面予以支持、整改措施具体,有可行的重组计划的可以直接向国务院证券监督管理机构申请进行行政 ...
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的需求。因此对内部审计的重视也是会计法制化的一个重要方面。在国际上,内部审计被认为,是在一个单位内部以检查会计财务和其他经营活动为管理当局服务的 控制、会计记录和其他记录控制、资产保全控制、业绩标准控制和责任报告控制等。 大力发展社会审计,形成有效的社会监督制度,完善会计监督体系。这是实施外部会计监督 ...
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不足和缺陷,只有对其在组织机构、职权行使、经费等方面给予保障,才能使公司监事制度符合现代企业制度的运行规则。 [关键词]:监事制度 监事会 监事权 一、序言 在 检查公司财务和监督董事、经理违法行为的权力,但监事会既无足够的人力资源,也无财力支持其履行检查的职责。其经常性工作便蜕变为对公司的中期报告、 ...
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不足和缺陷,只有对其在组织机构、职权行使、经费等方面给予保障,才能使公司监事制度符合现代企业制度的运行规则。 [关键词]:监事制度 监事会 监事权 一、序言 在 检查公司财务和监督董事、经理违法行为的权力,但监事会既无足够的人力资源,也无财力支持其履行检查的职责。其经常性工作便蜕变为对公司的中期报告、 ...
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、检查、验收采取自下而上方式进行。 各区、县级市要将检查验收的情况形成书面报告,5 月底前以区、县级市党委、政府名义报市委组织部、市民政局。由于广州市 的村务监事会,会员是三老同志---老党员、老干部、老模范,监督内容包括村务公开、财务收支、重大事项、政策落实、意见处理等,即对村务管理进行事前、事中、 ...
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经济、教育、科技、文化、卫生、体育、环保等领域和济困、救灾等方面开展有利于公益事业发展的活动。 第四条境外非政府组织在中国境内依法开展活动,受法律保护。 (五)未按照规定报送年度活动计划、报送或者公开年度工作报告的;(六)拒不接受或者不按照规定接受监督检查的。境外非政府组织代表机构、开展临时活动的境外 ...
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试验和检查,可考虑到制造厂监督和检查。 (3)确立施工中控制质量的具体措施。检查各项施工设备、仪器,保证在测量、计量方面不出现严重误差;严格控制混凝土质量 出的。一经确定就要不断进行监测,采取措施来降低施工管理费用的支出,费用支出时要做支出报告和支出审计,并要定期将实际费用与预算费用比较,进行有效控制 ...
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对外代表合伙企业。依照合伙协议约定,不参与执行合伙企业事务的合伙人则有权监督执行事务的合伙人,检查其执行合伙企业事务的情况。 (三)合伙企业内部权力的灵活 义务。与此相适应,不参与执行事务的合伙人既有权要求执行事务的合伙人提供有关业务执行情况以及合伙企业经营状况和财务状况的报告,也有权在审议该报告的 ...
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制度及进行企业治理;第3条 其他事项(一) 本规程旨在向律师提供办理企业破产业务方面的借鉴和经验,而非强制性或规范性规定,供律师在实践中参考。(二) 律师 )亏损情况的说明;(三)债务清册、债权清册;(四)财务会计报告;(五)在职职工及离退休人员或其他有劳(动)务关系人员名册及其自然状况;(六)劳动 ...
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