到最后发放许可证一般要拖几个月,有时甚至要半年。环境行政主管机关审批的内部程序过于复杂。 三、影响排污许可制度实施的制约因素 (一)法律的支撑不够 在 政策遵守许可证。近年来各国政府出现了各种自我实施措施。如自我监测,自我审计,系统的内部环境管理等。 排污许可证制度中的自我监测、自我报告和记录维持是对 ...
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监控预算实际执行情况的法律义务。以意大利、西班牙等为代表的国家还专门成立了审计法院,对国家财政资金被滥用和贪污的行为坚持制止,并处以罚款。情节严重 正是宪政责任的典型表现。这种从外部对政府预算进行民主化的政治控制,比政府内部法制化的行政控制更为有效和透明。具体到我国,可由全国人民代表大会及其常务委员会 ...
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资产管理公司应当根据不良贷款的特点,制定经营方针和有关措施,完善内部治理结构,建立内部约束机制和激励机制。 第二十六条 金融资产管理公司管理、处置 财务、统计报表和其他有关材料。 第三十条 金融资产管理公司应当依法接受审计机关的审计监督。 金融资产管理公司应当聘请财政部认可的注册会计师对其财务状况进行 ...
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(以下简称管理层收购)的,该上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度,公司董事会成员中独立董事的比例应当达到或者超过1/2。公司应当 的派出机构。 第七十三条 派出机构根据审慎监管原则,通过与承办上市公司审计业务的会计师事务所谈话、检查财务顾问持续督导责任的落实、定期或者不定期的 ...
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教育教学和财务拥有监督检查权和评估权,对其资产有审计权。 5.健全民办高校的学校法人制度与内部治理结构 法人是指具有民事权利能力和民事行为能力, 的决议,目的是将民办高校所有权与经营权彻底分开,完善非营利与营利民办高校法人内部治理机制,保证学校 法人财产权的有效运行。虽然非营利民办高校的财产归学校法人 ...
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对房地产行业带来的后果就是,房地产企业经营周期延长,资金周转延缓甚至停滞,资金内部收益率(IRR)大大降低;工程建设进度缓慢,销售量徘徊不前,价格维持在现有 的信息披露,特别重要的是必须具备和提供可信的财务资料,包括供独立第三方审计。 这一点既是市场融资规则完善和风险防范的需要,也时前述自有资金比例 ...
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,如果会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责,所出具的审计报告、法律意见书、资产评估报告等文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不仅 条例中取消了审计报告,不过要求期货公司等期货经营机构报送年度报告,该年度报告由监管机构指定专人进行审核,据此可推定专人可能是监管机构内部设置的 ...
//www.110.com/ziliao/article-173549.html -
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,如果会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责,所出具的审计报告、法律意见书、资产评估报告等文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不仅 条例中取消了审计报告,不过要求期货公司等期货经营机构报送年度报告,该年度报告由监管机构指定专人进行审核,据此可推定专人可能是监管机构内部设置的 ...
//www.110.com/ziliao/article-162130.html -
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,如果会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等中介服务机构未勤勉尽责,所出具的审计报告、法律意见书、资产评估报告等文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不仅 条例中取消了审计报告,不过要求期货公司等期货经营机构报送年度报告,该年度报告由监管机构指定专人进行审核,据此可推定专人可能是监管机构内部设置的 ...
//www.110.com/ziliao/article-161171.html -
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中的竞争性。 (五)欧洲关于建筑产品的89/106/EEC指令 为了实现其建筑产品内部市场的统一,欧盟制定了89/106/EEC指令 (简称CPD)。这一指令的目标是通过 虽然对项目的管理通过合同来约定,但环能署还定期组织审计官员对项目进行定期审计,项目完成之后,环能署组织验收小组对项目进行验收。 环 ...
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