提起公诉或不起诉最终均由检察长决定,重大案件由检察委员会讨论决定,因而其内部的制约和监督往往流于形式,难以发挥实际效果,这就产生了“检察机关监督公安 机构中,专门从事监督工作的机构除了人民检察院以外,还有政府系统的监察机关和审计机关。其中,监察机关是人民政府行使监察职能的机关,隶属于各级人民政府,依法 ...
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后违规批准其非法用地,而后二人将20000元钱予以私分。在行政执法机关内部,执法人员之间对于滥用职权的事实达成一种默契。 二、行政执法人员职务犯罪 增加行政执法的透明度。 3、完善监督制约机制 建立健全一整套规范的群众监督、内部监督、审计监督和检察监督机制是预防行政执法人员职务犯罪的关键。一是加强管理 ...
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管理层共谋。收购双方管理层的共谋普遍存在。在我国,一方面国有公司所有者缺位,企业内部控制松弛;另一方面股票价格也还不能正确反映股票的价值。这样,收购双方管理层 应当披露其最近三年的财务会计报表,且最近一个会计年度财务会计报表应经审计。 二是资金来源。收购资金来源的健康与否,直接关系到收购能否规范运作。 ...
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嫌疑人通话时间、地点和次数等信息;通过证券交易公司掌握企业经营状况、财务审计报告、已发行股票债券等方面信息。 (5)发挥社会中介组织的关联作用 , 建立重点领域重点关注企业基础信息台账。 4.网络情报信息检索 (1)公安内部网络情报信息检索 利用公安机关通用数据信息系统和情报分析、刑事侦查、治安管理 ...
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的失真的现象尤其严重, 弄虚作假, 不真实不作为。 第二, 企业财务监管部门对内部财会人员的管理力度松懈, 听之任之, 很容易引起会计人员对财务工作的懈怠, 的规定, 因此可以看出会计法是会计从业人员行为规范的具体办法。首先, 企业内部财务出纳人员不得身兼数职, 包括收入、支出、费用、债权债务账目的 ...
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为基数预拨资金,确保平稳过渡。2009年上半年再按照本方案的要求,开展债务审计、签订偿还债务协议、确定中央补助资金等工作。中央补助资金的具体管理办法由 稳定。取消政府还贷二级公路收费涉及的相关人员中,属于事业编制的,可在系统内部转岗到所属公路管理机构;属于合同制的,按照合同规定执行。合同期内可转岗到 ...
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惩戒由监察院管辖。(第76条、第77条)[20]监察院行使弹劾、惩戒、审计权,对国民大会负其责任。1946年《中华民国宪法》将这一制度稳定下来 的司法权的担忧,坚持党对检察工作的领导,实行检察机关相对独立行使职权,内部运行实行民主集中制。 四、中国检察制度的现实合理性 1982年宪法把中国定位为一个 ...
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公司法》[M].高等教育出版社。2003年。 [2]、吕心为。《试论我国上市公司内部监督制度的立法完善》。. [3]、黄宙辉《我国的独立董事》 [4]、《 及其关联企业对上市公司现有或新发生的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款 ...
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规范、公开的预算文件以及赖以对这些文件的真实性、合理性、合法性负责的审议制度、审计制度、监督制度,这些预算文件及相关制度可以用来指引预算政策、评价预算成果和 预算过程进行科学合理的制度设计将权力资源在各级政府之间、行政和立法之间、政府内部各机构之间合理配置,使权力责任明确、具有可归责性;设定预算规则, ...
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3)董事、监事、高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格; (4)内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证财物报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的 。 6、有限责任公司整体变更与企业整体改制为股份公司的区别 (1)整体变更是以审计后的净资产折股,而不是以评估值验资后折股;但整体改制一般以 ...
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