财政的具体体现。在计划体制下,财政运行过程封闭于国家机关系统内部,民众于财政权力绝缘,不能参与财政运行过程,也无法对财政权力进行监督。而民主理财则 税收基本法》与他们利益攸关。原因是我国税收立法过程中存在着民主赤字的问题。长期以来,由于税收立法行政化的色彩浓厚,部门自立规章现象普遍,加之许多税收规章属 ...
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行使行政职能时,往往涉及一些需要运用专门知识、专门技能、专门设备进行检验、鉴定的问题。对于这些技术检验、鉴定事务,法律、法规有时授权有关技术性机构办理。例如 这一地方政府规章,曾授予农村合作经营管理局派驻各乡镇办的农村集体经济审计站以对村集体的审计职能,现在乡镇财政所与之合并,统归财政局,上述授权也就 ...
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接受审计评议,让一批审计不合格的官员直接下岗(当然看来他自己除外),其雷厉风行的执政风格受到不少肯定。由此可见,许宗衡的问题不在于组织系统选错了人 的作用。 其次,如果人民和人大监督目前看起来比较遥远的话,那么至少应当建立起政府内部制约机制。绝对权力导致绝对腐败这句至理名言,已经在许宗衡等无数官员身上 ...
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向49这一端靠拢。 四、索克斯法案:历史的轮回? 2001年下半年浮出水面的安然公司破产案揭开了美国上市公司内部操作的黑幕,随后世通、施乐等业界巨人的财务 素质。在这一过程中,如何进行恰当的制度设计,协调投资者保护与公司发展的关系,找到这条钢丝上的微妙平衡,是我们必须思考和回答的问题。 【注释】【1】 ...
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规意见或建议直接呈报总行合规部门乃至公司最高管理层;总部合规部门也有权直接与任何员工、部门了解与合规有关的问题和情况,而无需取得该员工或领导的事先同意。 合规政策的事件进行调查,并在适当情况下请求公司内部专业人员(如法律或内部审计人员)的协助,或外聘专业人士履行该职责。合规总监还具有在必要的时候,绕过 ...
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报告,虽然这只是现行审计实践的巩固。 5.最高法院对奥黑根(o‘hagan)案的判决 在该案中,最高法院认为规则10b-5的范围涉及内部交易。法官们认定这 清楚地构成证券欺诈,仍旧能够完全排除适用诉讼法案。 可能更大的问题在于蓝天法。比如,诉讼法案中对违反州证券法行为没有规定任何限制。有些州也有不要求 ...
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,深入开展法制宣传;二是对工程招投标活动依法实施监督;三是配合职能部门搞好工程审计和验收;四是建立健全基建资金管理制度;五是建立健全项目登记备案制度和廉洁自律 认识和教训,而且也对我们提出了一个新的问题,如何增强检察建议的效力?我们研究后认为,要使检察建议在个案预防中发挥重要作用,就必须借助人大的力量 ...
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,对于解决内部市场问题尤为必要。针对上述的历史和经济原因,必须注意全面建立市场经济体制,改变计划经济的观念和影响,并调整好非企业单位在市场经济中的地位和角色 报告,经征纳双方协商认可后签订协议并共同遵行,从而把事后审计改为事先协商,以求有利于减少征纳双方的争议,降低征收成本,提高征税效率,实现双方的 ...
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年的彩电倾销案,就中国企业在应诉反倾销指控中的有关问题进行探讨一、反倾销诉讼中的有关问题l、是否选择应诉对于世界各地任何其产品成为反倾销调查的 符合下列标准:公司可以根据市场需求作出决定,不必遭受国家的干涉;账目必须按照国际会计准则进行独立审计;公司的生产成本和财务状况没有被前国营经济体制、易货贸易或 ...
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管理人员的行为应以股东大会中多数股东的意志为准。除非经多数股东表决同意,否则少数股东不得仅因公司经营状况不佳或管理人员的行为违反公司内部细则而对其提起诉讼。 不宜采用第一种限制方法。其七,关于代表诉讼费用的承担。代表诉讼费用的承担包括两方面的问题:一是诉讼费用的算定,即法院按什么标准收取诉讼费用。如按 ...
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