的审计责任是会计责任的延伸,而很多人却常常忽视被审计单位的会计责任,只重视审计责任。甚至将企业的兴衰成败都规咎于注册会计师。这种现象助长了企业 公司高层管理人员民事赔偿制度的有效落实,这些规定难以形成强有力的约束力。所以,应当加大公司责任、强化财务披露和加大处罚力度。加强对薪酬计划、内部交易等的披露, ...
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公司法规定的职工监事制度,职工参与的效果无法保障在国有企业体制改革过程中,企业职工民主管理作为一项管理制有日益淡化的趋势,而股份有限公司内部组织的规范化 请求召集董事会会议,或授予其自行召集临时董事会权。3.公司财务活动的经常性审计权。鉴于目前我国公司监事会成员往往由公司股东或职工代表组成,其并不熟悉 ...
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和完善公司的内部监督体制一直是日本公司立法的重要问题之一。近几年,商法通过进一步强化监事会的监督职权;完善外部监事制度;在大公司建立审计委员会等改革 ,2001,(1606):25. [13](日)片木晴彦。监事会的权限强化[J].企业会计,2001,(54-3):35. [14](日)始关正光。平成 ...
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,在我们对审计局落实《建议》进行跟踪回访时了解到,去年审计局对全区基建审计核减工程造价1331万元,平均核减率达19.71%,在加强廉政建设方面发挥了重要 检察建议书》,督促企业完善内部监督制约机制,这个建议引起了区委组织部的高度重视,组织部副部长亲自负责核实情况,并根据区委的廉政约谈制度对有关人员进 ...
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调查代替反腐侦查,如郭美美与红会案等。 三是以内部制度反腐代替法律反腐,以内部调查代替法定反腐司法机关的调查。如表哥杨达才案,开始 见到检察机关因为公款办私事请客吃饭超过5000元追究当事人的刑事责任的。 还有审计署审计出国家机关挪用专项资金用于单位办公楼房、会馆、招待所建设,甚至地震灾区政府利用国家 ...
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通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 从制度经济学角度看,私益交易将市场交易转变为公司集团的内部交易,可以节约交易成本,确保供给和需求, 或确立控制股东这一主体的公平交易义务,导致权威性和有效性不足;我国大量非上市公司制企业,包括中外合资公司、混合所有制公司和未上市股份公司,控制股东私益交易的约束 ...
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体制,这种经济管理体制决定在很长时间内,企业的形式仅限于全民所有制和集体所有制等公有制形式,而关于公司制度的实践和理论长期处于空白状态。随着国家 笔者提几点意见。关于有限责任公司,公司应当将董事会决议、公司财务报告、审计报告、监事会检查报告及时递交给各个股东,股份有限公司尤其是上市公司应当按照证券法和 ...
//www.110.com/ziliao/article-245813.html -
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作用。但是,随着市场经济的深入发展,我国以西方国家的相关法律为蓝本建立的规范企业制度的公司法体系的缺陷逐渐暴露出来,完善相关立法已经成为紧迫的课题。本文拟从 ,充分发挥以独立董事为主的审计、提名和薪酬委员会的职能作用,可在很大程度上填补监事会监督功能的不足,有利于强化公司内部的制衡机制,有效减轻大股东 ...
//www.110.com/ziliao/article-244752.html -
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作用。但是,随着市场经济的深入发展,我国以西方国家的相关法律为蓝本建立的规范企业制度的公司法体系的缺陷逐渐暴露出来,完善相关立法已经成为紧迫的课题。本文拟从 ,充分发挥以独立董事为主的审计、提名和薪酬委员会的职能作用,可在很大程度上填补监事会监督功能的不足,有利于强化公司内部的制衡机制,有效减轻大股东 ...
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股东的通函中,要求独立审计委员会对关联交易是否遵循了一般商业条款、是否符合上市公司的利益发表意见。 4、完善第三方独立评估制度。相对而言,由于尚无相应监管 顾问报告,作为其判断的依据。 [34]参考刑法第166条对国有公司、企业、事业单位工作人员不正当内部交易罪的规定。 《中外法学》2005年第4期 ...
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