监事会难以实现监督职能。更为重要的是,监事会绝大多数成员的产生及续任严重依赖于大股东的决定,法律规定监事会发现公司异常可以自行或借助于第三方审计机构进行 明显。中国尚处在买方主导的劳动力市场。在此种格局中,公司职工不仅受到企业内部职工之间的竞争压力,同时也必须面对公司外部潜在的职业竞争者。公司的管理层 ...
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、依于民、归于民,从而展现社会主义民主的真谛;宪法,规定的预算决算制度、审计制度、财政税收制度,如能严格恪守,则可以打造一个廉能政府,防止政府权力 冲突等相关联外,更重要的原因在于法治没有成为解决社会冲突的底线。所谓人民内部矛盾用人民币来解决、越闹好处越大都是严重偏离法治精神的典型例证。 中国执政党 ...
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私情私利而故意违规违法操作,从而导致经济损失出现。真正因为水平能力不高或者工作中疏忽大意导致出现损失的情况并不多。这一点实际上也非常符合客观实际,一方面, 甚至个别领导批条子、打招呼插手资金分配,破坏资金资金的管理原则。二是财政、审计、纪检等监管部门在实际操作过程中多头监管、责权划分不明确、部门配合不 ...
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财务状况、经营成果和现金流量,并由注册会计师出具无保留意见的审计报告。 第二十一条发行人内部控制制度健全且被有效执行,能够合理保证公司财务报告的可靠性、生产 条中国证监会收到申请文件后,在五个工作日内作出是否受理的决定。 第三十四条中国证监会受理申请文件后,由相关职能部门对发行人的申请文件进行初审,并 ...
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根据《信息自由法》可能会被拒绝的原因 1.例外1:机密文件 2.例外2:内部人事规章 3.例外3:根据其他法律免于公开的信息 4.例外4:商业机密 5.例外5 隐私、企业的私有利益、政府职能和其他的重要利益。如果某文件不属于机关档案,申请公开该文件的申请可能会被拒绝,比如机关工作人员的个人笔记。但是, ...
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经济法律、法规要靠政府及具有管理公共事务职能的组织执法,或者由政府实施执法监督。例如,财政、税务、金融监管、审计、工商行政管理、质量技术监督、物价、 设立经济审判庭的规定的情况下,法院系统却在司法机构内部调整中撤销了经济审判庭,这给经济法的实践与理论工作产生一些歧义,带来不少负面影响。 20多年的经济 ...
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专家们需要向总法律顾问或是首席财务官报告。他们不仅肩负着特定领域合规审查的核心职能,同时也参与合规审查之外的众多商业和政策性事务。因此,没有必要再组建另外一 首席财务官应亲自出席会议、参与讨论,但在其背後给予支持的却是公司内部为其工作的各领域的专家。事实上,随着「公司社会责任」理论重要性的日益增长,在 ...
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上越走越远。 其次,享乐主义、拜金主义膨胀,是产生腐败的思想根源。一些国家工作人员受西方社会个人至上、拜金主义的影响,人生观世俗化,见利忘义,崇尚享乐。赖昌 。我国目前监督的类型有单位内部和上级对下级的内部监督,有设立在各级党政机关或其他单位纪检与监察组织的党政监督、有审计机关的专门监督,还有检察机关 ...
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六届三中全会首次明确提出建立国有资本经营预算制度;2004年温家宝总理在《政府工作报告》中再次要求抓紧完善国有资产监督管理相关法规和实施办法,研究建立国有 监督,同时作为政府预算体系的有机组成部分,还要使全部管理内容接受财政内部监督以及人大和审计的监督,从而实现对国有资产保值增值的多重监督。再次,国有 ...
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刑法所管辖的领域不断扩大。[44] 二、欧盟刑事一体化的前景 欧洲刑法在促进区域内部各国刑法的趋同,确定欧洲刑事政策,限制国家刑事专断权,严密对犯罪的打击 并在成员国有关法院对此犯罪进行审判的过程中担任公诉人。有关欧洲检察院的一般规则、其行使职能的条件、其工作的程序、有关接受证据的规则、对其在行使职能 ...
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