下,不但积极参与操作购买商业保险,还直接执行了将商业保险费用列入管理费的行为。会计师事务所在年度审计中要对住开公司此事进行披露时,李美玲在龚伟明和 ;监督在班子政治生活中,有无民主集中制形同虚设或有不同意见不能真诚、坦率表达,甚至当面赞成背后拆台的问题等等。其他监督形式还包括检察机关的法律监督,政协的 ...
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难度,执法过程中各部门的相对独立性,使其相互之间缺乏必要的监督制约。这些都容易导致涉案人员有恃无恐、肆意妄为。5、立法不完备。检察院是国家的法律监督机关 3、完善监督制约机制。建立健全一整套规范的群众监督、内部监督、审计监督和检察监督机制是预防行政执法人员职务犯罪的关键。一是加强管理监督,主要是上下级 ...
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予以披露,从而对违法犯罪分子形成强大威慑力。对公正处理经济犯罪有很大作用。 (四)加强对经济活动的法律监督,完善审计、财政、税务等制度 1、要强化审计监督 犯罪的重要内容。江泽民同志指出:加强法制重要的是进行教育,根本问题是教育人。法制教育的目的是提高社会公民的法律意识,自觉用法律来调整规范自己的行为 ...
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、不当作为、甚至违法作为的事件不断发生,并由此滋生出了大量的“灰色腐败”问题,既侵害了公民权益,又损害了政府在人民心目中的形象。为了更好地发挥 和地方各级人民代表大会监督专员法》,为这项制度的建立和运行提供必要的法律保障。该法应明确规定人大监督专员的独立性、自主性和权威性。独立性包括所有监督专员地位 ...
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有目共睹。可以说,关于此行业监管体系的公法规范是我国法律体系中的一片速生林,证券管制法治化过程中那些已经克服的问题,比如监管权力分散、规则过于粗放散乱 (2)国家逐步采取国家订货方式来改造和取代指令性计划;(3)股份制企业可以自主决定用工和内部工资分配;(4)在固定资产投资方面,股份制企业拥有相当大的 ...
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证人的基本情况,告知证人应当如实提供证据、证言,以及作伪证或者隐匿证据应当承担的法律责任。不得向证人泄露案情,不得采用非法方法获取证言。 询问重大或者有社会 综合判断。 第十二节 鉴 定 第一百四十五条 监察机关为解决案件中的专门性问题,按规定报批后,可以依法进行鉴定。 鉴定时应当出具《委托鉴定书》, ...
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等职能部门,完善议事规则、决策程序和内部审计制度,并对关键岗位及业务实施重点控制。 实行会员制的交易场所,应当设置适当的会员准入标准,并建立健全会员监督 交易场所工作机制履行以下职责: (一)统筹协调交易场所发展中的重大问题; (二)明确各类交易场所的自治区级行业主管部门; (三)指导、检查、督促和 ...
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资金混同、财务管理不清晰等情形进行综合认定。虽然有一些法律规定,但是在实务中法院裁判支持这一诉请的案例少之又少。涉及一人公司人格否认问题,实务中的难度和普通公司区别不大。 《公司法》规定了一人公司特殊的审计规划,并规定一人公司财产独立举证责任倒置的规则,通过法人人格否认 ...
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监管部际联席会议,负责拟订融资担保公司监督管理制度,协调解决融资担保公司监督管理中的重大问题,督促指导地方人民政府对融资担保公司进行监督管理和风险处置。融资性担保 人员熟悉与融资担保业务相关的法律法规,具有履行职责所需的从业经验和管理能力; (四)有健全的业务规范和风险控制等内部管理制度。 省、自治区 ...
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中的纠纷。 但鉴于我国股份有限公司发展中的问题颇多,影响较大,国有企业改革尚未真正全面实现,在许多方面尚处于探索阶段,法律的相关规制还未成熟,建议我国 地位,也必须有良好的法律规制。借鉴国外的立法规制经验,从严格最低资本金制度、强化公示登记及必要的书面记载制度、加强外部监管和审计审查、限制同一自然人 ...
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