控制股东利用控制权侵害中小股东的利益,便成为德国公司治理的核心问题。为了完善公司内部治理机制,并增强公司运营的透明度,以达到强化对公司中小股东保护的目的, 国际五大会计公司之一的安达信为安然公司的财务报表粉饰造假,私下销毁部分有关安然审计工作的重要资料会计丑闻。参考文献:[1]梅慎实。现代公司治理结构 ...
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现代社会复杂多变的金融市场和多样化的金融风险需要具有金融专业知识和从业经验的工作人员来履行监管职责。尤其是在中国加入WTO后,中国银行业国际化进一步深化, 与此同时,监管主体除规范直接检查这些控制措施的有效性外,还应要求内部审计职能对监管主体工作出报告,以便及时发出纠正的通知。其三、构筑必要的应急措施 ...
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按照原来各自专司的领域和管辖范围行使其职能;预算监督机构的构成为一体两翼:形成以人大机构为核心,财政部内部监督局和审计部门为主体的职责细化的多层次监督体系 。审计建议难以被重视,既无济于事,又影响审计人员工作积极性。每年的同级审所提出的审计工作报告在提交人大前均须经政府审阅把关,披露问题属自我检查,对 ...
//www.110.com/ziliao/article-163803.html -
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按照原来各自专司的领域和管辖范围行使其职能;预算监督机构的构成为一体两翼:形成以人大机构为核心,财政部内部监督局和审计部门为主体的职责细化的多层次监督体系 。审计建议难以被重视,既无济于事,又影响审计人员工作积极性。每年的同级审所提出的审计工作报告在提交人大前均须经政府审阅把关,披露问题属自我检查,对 ...
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的内容,我这里谈两点,一是完善检察机关自身的内部监督,二是实现对行政权监督的主动性。由于检察职能的司法性决定它有权力决定刑事案件的进程,甚至 的4.14%。同一时间,国家审计署李金华审计长表示,揭露重大经济犯罪线索依然是审计工作的关键点。来源:2007年8月20日第一财经日报。 [7]2006年2月, ...
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包括其建议的报告也可以免予公开,理论是这些由政府聘用的顾问的职能与行政机关内部人员的职能无区别。 [9] 免予公开的决定前文件,或其中的某些部分,往往 1)统计或事实性汇编或数据资料;(2)对工作人员下达的、影响公众的指示;(3)机关的最终政策或决定;或(4)外部审计,包括但不仅限于财务主任或联邦政府 ...
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,委员会至少要有一名财务专家。审计委员会的职能是:(1)从管理层之外的来源获得公司信息。公司内部审计直接向审计委员会报告工作,审计委员会负责处理内部 对会计行业的自律并不乐观,因而让业外人士在PCAOB保持法定多数。可见,审计渎职、合谋造假的代价是整个会计行业在一定程度上丧失了自治权。 PCAOB拥有 ...
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使独立董事成为全体股东利益的保护神;有利于增强董事会对股份公司经营管理的监督职能,在董事会的内部制衡与股东大会的财产制衡乃至证监会的社会制衡之间建立起有机联系 的目的,这些国家才在公司法中增设了独立董事制度,主要由独立董事组成审计委员会对执行董事进行监督,发挥着相当于其他国家监事会的监督作用。我国现行 ...
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它确定那些它认为‘重要的’,并且提出一套设定目标、分配资源、培训员工以及建立审计制度的机制。”见Nash and Ehrenfeld, “Codes of Environmental Management Practice: Assessing Their Potential as a Tool ...
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建议”。根据戴书记的批示,区审计局对我们的五点建议作出了回应,制定了《审计工作调查报告五点建议落实方案》,经戴书记批阅后刊登在《盐田信息》专刊上 违纪违法现象发生,为此,我们及时向该企业发出了《检察建议书》,督促企业完善内部监督制约机制,这个建议引起了区委组织部的高度重视,组织部副部长亲自负责核实情况 ...
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