中国人民银行根据防范金融风险的需要,可以规定由信托投资公司代为确定管理方式的信托资金的管理办法。 第四十七条信托投资公司经营外汇信托业务,应当遵守国家 他业务规则,建立、健全本公司的各项业务管理制度和内部控制制度,并报中国人民银行备案。 信托投资公司应当设立内部审计部门,对本公司的业务经营活动进行审计 ...
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挂钩 中国广播网//www.cnr.cn/2007年10月26日访问 10大庆市实行领导干部离任生态审计制度《科技日报》2002-7-3第5版 11国内外环境审计发展状况的报告 中国内部审计协会网//www.ciia.com.cn/2008年7月10日访问 12国外环境审计的实践 ...
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54号 证监会 2008.6.3 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》已经2007年7月10日中国证券监督管理委员会第211次主席办公会议审议通过,现予公布, 说明,包括公司风险控制、内部隔离制度及内核部门人员名单和最近3年从业经历; (七)经具有从事证券业务资格的会计师事务所审计的公司最近2年的 ...
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云南省人民政府办公厅文件云政办发[2011]106号云南省人民政府办公厅关于印发云南省小额贷款公司管理办法的通知各州、市、县(市、区)人民政府,省直各委、办、厅 完善公司治理结构,指定合法合规的议事规则、决策程序和内审制度,加强内部控制,切实提高公司治理水平。第三十五条小额贷款公司应当建立严格的贷款 ...
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五条 典当行应当依照法律和国家统一的会计制度,建立、健全财务会计制度和内部审计制度。 典当行应当按照国家有关规定,真实记录并全面反映其业务活动和 条 《典当经营许可证》由商务部统一印制。《典当经营许可证》实行统一编码管理,编码管理办法由商务部另行制定。 当票由商务部统一设计,省级商务主管部门监制。省级 ...
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五条 典当行应当依照法律和国家统一的会计制度,建立、健全财务会计制度和内部审计制度。 典当行应当按照国家有关规定,真实记录并全面反映其业务活动和 条 《典当经营许可证》由商务部统一印制。《典当经营许可证》实行统一编码管理,编码管理办法由商务部另行制定。 当票由商务部统一设计,省级商务主管部门监制。省级 ...
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进行充分讨论、评估。 第十一条 公众公司应当强化内部管理,按照相关规定建立会计核算体系、财务管理和风险控制等制度,确保公司财务报告真实可靠及行为 说明书、律师事务所出具的法律意见书,具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的审计报告,证券公司出具的推荐文件。公司持申请文件向中国证监会申请核准。 第 ...
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,否则合同无效。118.1.2因无权代理与表见代理导致的纠纷(1) 建设单位的内部机构对外发包工程的合同效力有两种情况:① 以法人名义签订合同,法人明知而不 资质。对尚未通过竣工验收的建设工程发生质量争议的,按照《建设工程质量检测管理办法》第3、4条的规定,必须委托取得省、自治区、直辖市人民政府建设 ...
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自治管理。故其必须相应功能。一方面,能实现对内之决策,管理内部事务;另一方面,能进行对外之代表,处理外部关系。两项功能互为表里,不可或缺。 以此来衡量现行 处理,唯有建立健全法律制度,并付诸执行,严格依照程序处理争端才是根本的解决办法。对此,笔者建议:一是对规范物管企业行为相关法律制度进行健全,改良 ...
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内部控制指引》 审计 1.《中华人民共和国审计法》 2.《中华人民共和国审计法实施条例》 3.《中华人民共和国国家审计准则》 4.中国内部审计协会公告2013年第1号关于发布《中国内部审计准则》的公告(2013修订) 5. 中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见 6.国务院《关于加强审计工作 ...
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