,制定本实施细则(暂行)(以下简称“细则“)。 第二条 本细则所称的内部控制是指各级社会保险机构对本系统内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范 度建设情况,重点反映内控制度建设存在的问题和典型审计案例,并对内控制度的执行情况及运行效果做出客观公正的评价。 第七章 附则第五十 ...
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》等国家规定,结合我省实际,制定本规定。第二条本规定所称的内部控制是指经办机构对系统内部职能部门及工作人员从事企业基本养老保险管理服务工作及业务行为进行 基金支付控制制度。凡涉及基金支付款项,必须按规定的审批权限和程序办理。对于大额资金的调拨和涉及基金管理的重要事项,必须由相关部门或岗位人员会签,并有 ...
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(1)条国务院部委规章(3)条第二条本办法所称的内部控制是指各级社会保险机构对系统内部职能部门及其工作人员从事社会保险管理服务工作及业务行为进行规范、监控 交接手续。(四)建立合理的责任分离制度。货币、有价证券的保管与账务处理相分离;重要空白凭证的保管与使用相分离;资金收支的审批与具体业务办理相分离; ...
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目标:在全省社会保险经办机构系统内建立一个运作规范、管理科学、监控有效、考评严格、纠错有力的内部控制体系,对社会保险经办机构各项业务、各环节、各岗位进行全过程的 手续。第二十七条建立合理的责任分离制度。货币、有价证券的保管与帐务处理相分离;重要空白凭证的保管与使用相分离;资金收支审批与具体业务办理相 ...
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资本项目缺口,且IMF有权要求成员国实施资本控制,作为获取资金的条件。 主要工业国家之间政策的不一致和国际金融市场资本流动的迅速增长,促成了布雷顿森林体系解体和 上的讲话》, 《人民日报》2008年 月16 日;黄梅波:《国际货币基金组织的内部决策机制及其改革》,《国际论坛》2006年第1期;余锋:《 ...
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发展及效益面临挑战。 一、国际货币体系的现状及其法律问题分析 国际货币体系是国际间货币关系的反映,是国与国之间货币兑换、资金流动及债权债务关系清算所 认同感。如前所述,许多政策决定进行表决时,只需要少数国家能轻易形成的简单多数。由此,在不少案例中,在所有成员国没有充分参与,甚至发展中国家提出反对或弃权 ...
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企业内部控制测试方法与技术(2)内部控制设计的有效性(3)企业内部控制系统的综合评价5.典型案例--某企业的内部控制的案例分析专题四:财务报表分析与财务决策 审计(2)所有者权益审计(3)金融资产审计(4)其他相关账户审计7.货币资金的内部审计实务(1)库存现金审计(2)银行存款审计(3)其他货币资金 ...
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和有效性(5)如何保证完成所制定的经营任务和目标7、成长中的中国央企--企业内部控制和风险管理个性化案例分析(1)内部控制规范体系框架及sox法案解读①国际及 (2)所有者权益审计(3)金融资产审计(4)其他相关账户审计7、货币资金的内部审计实务(1)库存现金审计(2)银行存款审计(3)其他货币资金 ...
//www.110.com/fagui/law_390628.html -
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和有效性(5)如何保证完成所制定的经营任务和目标7、成长中的中国央企--企业内部控制和风险管理个性化案例分析(1)内部控制规范体系框架及sox法案解读①国际及 (2)所有者权益审计(3)金融资产审计(4)其他相关账户审计7、货币资金的内部审计实务(1)库存现金审计(2)银行存款审计(3)其他货币资金 ...
//www.110.com/fagui/law_393396.html -
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。(3)企事业单位任用合格会计人员,开展会计人员职业道德教育,建立和完善内部控制制度,形成内部约束机制,防范舞弊和经营风险,支持并督促会计人员遵循会计职业道德,依法 清查结果报告表。二、财产清查的方法(一)货币资金的清查方法(1)现金的清查。采用实地盘点的方法来确定库存现金的实存数,然后再与现金日记账 ...
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