酒店分别记入"固定资产、长期待摊费用"等科目,所需工程资金由代垫或从银行借款,酒店分期归还总公司(或银行),工程尾款由总公司统一支付。第二章 营业收入第 必须有客房人员清扫单,后附签名)第十一条 分录如下:购进入库时(凭证后必须有入库单)借:库存商品(为小卖部)物料消耗——客用品物料消耗——棉织品物料 ...
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票汇)、转账支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。付款审批单由项目经办人负责办理报批。会款审批权限如下:属预付货款、 50万元以下的总会计师审批,50万元以上的由部经理审批。借款按期参照银行贷款计收本息。本系统内的相互借款均计收本息。第二十四条 严禁下属公司、企业为外 ...
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发生,制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确,审批手续必须齐全,不符合要求的凭证, 的管理。公司员工原则上不得私人借支现金,特殊情况,经总经理批准后,从财务部借款的,必须制定还款计划,严格按还款计划还款,逾期还款的从每月工资奖金中扣款 ...
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,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。2、资金控制制度根据采购资金计划做好日常采购中 办理。应尽可能以支票支付,支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。财会人员要 ...
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制度1、学校一切收支必须按国家要求发生每一项经济往来,填制原始凭证,会计人员根据核对无误的原始凭证上帐注册。2、学校的一切开支必须经主管财务的总务主任和 现金管理按银行规定数额存库。(5)兼管教工小额储蓄,互助会借款年末还本工作。(6)认真审核支出凭证,原始单据必须有三个人签字,不符合要求的不给报销。 ...
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发生,制定本制度。一、出纳现金的管理。公司出纳员要严格审核各种现金收付原始凭证。各种原始凭证必须真实、合法、准确,审批手续必须齐全,不符合要求的凭证, 的管理。公司员工原则上不得私人借支现金,特殊情况,经总经理批准后,从财务部借款的,必须制定还款计划,严格按还款计划还款,逾期还款的从每月工资奖金中扣款 ...
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负责食堂、银行以及餐票的收付业务。 三、掌握执行各项会计制度,根据审核无误的原始凭证办理收付,并加盖“收讫”或“会讫”戳记,有权对不合格规定的凭证抵退。 的安全。 七、管理好现金,避免坐支,白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。 八、办理银行结算业务,要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单,并追回 ...
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,无特殊原因,月满不报者扣发工资顶替。2.内部职工个人借款,未经领导批准,不得办理,经领导批准的借款,必须注明还款日期及办法,否则财审部拒付。3.不论 以抵制,问题严重的向领导请示处理。4.依据《会计档案管理办法》的要求将会计凭证、账薄、各项会计报表等整理、立卷、归档、保管。同时积极提供会计档案资料为 ...
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和有关规定; 2.负责领导公司的财务会计划; 3.组织制定本公司的财务计划,银行借款计划,并组织实施; 4.组织编制本公司的财务计划,银行借款计划 ,严格执行各项经费开支标准。 2.负责各项会计事务处理,正确设置会计科目,数字真实凭证完整,装订整齐,字迹清晰,报账及时。 3.及时正确编制会计报表,帐表 ...
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协商一致、等价有偿的原则。第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同,不包括劳动合同。第五条 除即时清结者外, 编号不予改变。 第五章 其他第三十九条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证,有关人员应保守合同秘密。第四十条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐 ...
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