一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后, .3.3 以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。5.3.4 对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。5.3.5 对无正当理由超过 ...
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1.集团高层管理人员由集团总裁确定发放额度。2.中层及一般管理人员由公司考评小组确定不同职级司龄奖金的单位额度,人力资源部、财务部依据进入集团公司的时间 章 薪资保密规定第二十条 目的集团为鼓励各级员工恪尽职守,且能为集团盈利与发展积极作贡献,实施以按劳分配兼顾公平,薪资制度。为培养以贡献为争取高薪的 ...
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及各种顾问;其他应由董事会决定的事宜。董事会实行一人一票,少数服从多数的表决制度,当赞成与反对的票持平时,董事长有多投一票的表决权。第三十条 董事长的 、公司债券及其他债务。第六十三条 清算组未依前条顺序清偿,不得将公司财产分配给各股东。违反前款规定所作的财产分配无效,债权人有权要求退还,并可请求赔偿 ...
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部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。 1.借款报销的审批权限 1.1 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后 3.3 以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。 5.3.4 对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。 5.3.5 对无正当理由超过 ...
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公德、职业道德以及公司各项规章制度,维护正常工作程序,根据国家有关规定并结合公司实际情况,制订本制度。第二条 本制度的制订原则是:1.有章可依,有章必依,违章必分,有奖 7次(含7次)以上者。(五)其他违反本公司各规章,应于惩戒事项顶者,应分别予以惩处第八条 员工之惩处,警告3次等于记过二次,记过3次 ...
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审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。3.专项审计。包括:(1)管理审计。对被 ;3.资产管理情况;4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;5.内部控制制度的健全、严密、有效性;6.重要经济合同、契约的签订;7.各部门、下属 ...
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审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。 2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。 3.专项审计。包括:(1)管理审计。对 3.资产管理情况;4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;5.内部控制制度的健全、严密、有效性;6.重要经济合同、契约的签订;7.各部门、下属 ...
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审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。3.专项审计。包括:(1)管理审计。对被 ;3.资产管理情况;4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;5.内部控制制度的健全、严密、有效性;6.重要经济合同、契约的签订;7.各部门、下属 ...
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;情节严重的,解除保险代理合同。第十四条客户投诉对客户服务态度不良的,或违反公司的新契约、保全、续期、理赔等业务管理规定对客户服务质量不良的,警告一次 遭投诉的,记过一次;第二十条恶意投诉为达某种目的虚构事实,本人或挑唆他人对公司员工、业务同仁、特约体检医院、定点医院恶意投诉的,记过一次;情节严重的, ...
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保管。3. 发票专用章由财务部出纳保管。第十八条 印章保管人必须认真履行用印登记制度,注明用印人姓名、用印事由(内容)、用印日期、领导签字、借印归还日期 统一保管,设备档案由工程部整理保存,技术资料由技术部整理保存。第四十七条 公司员工因工作需要,需从档案管理部门借阅已归档的文件资料的,须经总经理或 ...
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