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单位、施工单位、监理单位三方共同签订工程廉政条款,在工程投资预算、工程招投标、材料采购、资金拨付使用、质量监督等主要环节上,严格执行行业法规,进行公开 管理,严格执行财经纪律,建立健全基层供电所财务收支、电费管理的各项规章制度,认真落实“收支两条线"管理制度,严格执行收费依据和标准,坚持“一支笔”审批 ...
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内部审计和内容第十二条内部审计的内容包括:1.财务计划及其预算的执行的决算;2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计; 档案制度第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。第十七条审计档案管理范围:1.审计通知书和审计方案;2.审计报告及其附件;3.审计记录、审计工作底稿 ...
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审计和内容第十二条 内部审计的内容包括:1.财务计划及其预算的执行的决算;2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计; 档案制度第十六条 审计部门建立、健全审计档案管理制度。 第十七条 审计档案管理范围:1.审计通知书和审计方案;2.审计报告及其附件;3.审计记录、审计工作 ...
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内部审计和内容第十二条内部审计的内容包括:1.财务计划及其预算的执行的决算;2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计; 档案制度第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。第十七条审计档案管理范围:1.审计通知书和审计方案;2.审计报告及其附件;3.审计记录、审计工作底稿 ...
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1.总会计师的工作职责:(1)编制和执行预算财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,有效地使用资金;(2)督促企业有关部门降低消耗、节约费用 4.审计的工作职责:(l)认真贯彻执行有关审计管理制度;(2)监督企业财务计划的执行、决算、预算外资金收支、财务收支与有关的各项经济活动;(3)对企业 ...
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(2)内部控制系统的测试了解并描述费用内部控制系统——→索取并审查费用计划、预算及执行情况——→抽取有关凭证、检查费用审批手续——→检查费用账户的设置、登记及凭证 建议,并为集团对分子公司的考核提供相关资料。2.参与集团内部财务管理制度的制定,规范统一集团财务核算管理。(五)工作要求1.熟悉公司各类 ...
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由总经理审批。第21条 各单位购置固定资产(包括维修、租用),必须先立项、作出预算,报经批准后才能购置。其中,属专控商品的,还必须报经专控部门批准后 节约投资费用,缩短投资回收期,提高投资效益。各单位财务必须对投资的可行性报告提出评估意见,并加强对投入产出资金管理。任何投资,均须按第六十四条审批权限 ...
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财务管理重点体现以提高经营效益为中心,把有限的财务费用用于拓展业务,促进发展上来,同时应建立健全财务管理制度,规范收支行为,维护公司合法权益。第三条 色带、软盘等所开支的费用,由公司科技财务部根据辖内计算机网点实际需要,拟定预算,报主管副主任审批后,由综合办公室统一购置,科技财务部统一保管登记,负责 ...
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制度。各单位维持日常公务支出所需经费实行备用金制度,由核算中心根据各单位的实际情况和金融部门规定的限额确定。在各单位预算和结余资金允许的情况下,按先急后缓、保证重点、保障必须的程序安排资金。备用金的支付使用严格按照《现金管理暂行条例》的规定执行。3、报帐单位按核算中心规定的时间领取 ...
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低值易耗品的购建、购置酒店一切固定资产、低值易耗品的购置,均按预算计划执行。属于房屋建筑物购建项目,必须由有关部门事先提出专项报告(基建计划), 不对外投资、出租、出借。如因需要固定资产向外投资、出租,须按酒店财务制度规定,由财产物资管理部门写出可行性分析报告,经酒店组织评估,有关部门批准,签订投资和 ...
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