上,我们针对上半年增支数额过多的情况,于7月份专门召开了增收节支会议,并在内部实行了“代币券”的控制办法。从而使下半年费用支出有所减少,特别是办公费和 商品流通企业在平抑市场物价上的作用,又保持了企业良好的信誉。5.在制度建设上,考虑到过去的规章制度已经不能适应现代市场经济的发展要求,因此,主管财务的 ...
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毛利润按中华人民共和国税法规定缴纳公司所得税后,扣除储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金之后为合营公司的可分配利润。可分配利润按双方投资比例分配。上述三 将予以充分的合作,所聘请的其他审计师的费用由聘方承担。但是任何这种额外审计的内部费用应由合营公司承担。 第十四章保险 第四十八条合营公司的一切 ...
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毛利润按中华人民共和国税法规定缴纳公司所得税后,扣除储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金之后为合营公司的可分配利润。可分配利润按双方投资比例分配。上述三 将予以充分的合作,所聘请的其他审计师的费用由聘方承担。但是任何这种额外审计的内部费用应由合营公司承担。 第十四章保险 第四十八条合营公司的一切 ...
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与员工集体或个人订立劳动合同,按合同的规定执行。第十四条财务会计和审计1、合作企业设总会计师和总出纳员各一人,负责公司总的会计工作;厂部、商场和维修服务部 不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4、外方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是外方法定代表人或授权代表人。本合同生效后 ...
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的原则,通过友好协商,同意在中华人民共和国浙江省杭州市,共同投资举办合资经营企业,特订立本合同。 第二章合资各方 第一条本合同的各方为:杭州________工程 的多数董事通过决定:一、决定公司的经营计划和投资方案;二、决定公司内部管理机构的设置;三、聘任或者解聘总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘 ...
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执行、检查和分析。5.根据《企业财务通知》及相关会计制度的规定,结合企业自身生产经营特点和管理需要,具体制定企业内部会计管理方法。6.研究制订财务战略 优化资源配置,预测财务风险。7.遵守国家财经纪律,如实反映本单位的经营成果财务和财务状况,并依法进行委托责任审计和接受政府部门的审核。8.具体负责企业 ...
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公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第2条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关的规定办理会计事务。第3 ...
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第一章总则第一条为了有效地执行资金支出内部控制制度,规范资金支出审批程序,明确审批权责,有效的控制公司成本费用,提高资金使用效率,控制资金风险, 的性质,具体的授权审批权限如下:(一)、下列资金支出项目金额占最近一期经审计的公司净资产10%以下或单笔费用200 万以内的,公司董事会授权审批人进行审批: ...
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认真执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定,建立和健全项目财务管理制度。财务主管由公司总部委派,对本公司负责,并接受本公司的财务检查,同时每月 财务监督控制;年度经济论文责任目标的落实、检查和考核;企业管理考评;经营班子的任免;例行或专项审计等。第十七条 凡公司持股及合作开发项目未列入 ...
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)档案管理?第三条 归档范围:公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同 工作需要摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。?第六条 档案的销毁:?1.任何 ...
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