支票的签发与保管,皆应有严密的控制。第七条 已签章的付款支票,不得由该支票签章人,或核决人领取或寄交。第八条 有关现金、存货或其他流动资产收发的单据,应事先印妥连续编号。第九条 负责现金、有价证券及其他贵重资产处理责任的人员,须要有充分保证。第十条 上项人员应采轮调、轮休,并 ...
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、收付业务的合法性(2)内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账,抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统 ...
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出纳的工作一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作 财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。3.保管好各种空白支票,不得随意乱放。4.公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。 ...
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出纳的工作一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作 财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。3.保管好各种空白支票,不得随意乱放。4.公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。 ...
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资格证书》。 第三章 出纳人员的职责 1.树立良好的职业道德和高度责任感,认真执行财务政策,遵守财经纪律,做好支票、现金及账簿的管理。 2.严格执行《 ,核对准确,账款相符,自觉接受会计的监督和指导。 5.编制工资花名册等有关现金收、付的自制或原始凭证。及时掌握公司员工工资调整情况,保证发放准确无误。 ...
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报表,在每月8日前报送财务主管;5.发票的管理工作;6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符;7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实 整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位;5.严格保管及管理空白支票,办理支票的领用、注销的备查登记工作;6.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留 ...
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结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。2.按会计制度的规定,设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账,进行总分类核算。反映各项货币资金的收付 使用有关印章,并按制度规定不保管签发票据所使用的全部印章。7.加强对空白支票和空白收据的管理,专设备查簿,登记票据领用和注销手续。票据作废加盖 ...
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报表,在每月8日前报送财务主管;5.发票的管理工作;6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符;7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实 整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位;5.严格保管及管理空白支票,办理支票的领用、注销的备查登记工作;6.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留 ...
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单据填制支票,若由采购员领空白支票与对方结帐,金额必须限制在一定的范围内;③按酒店财务制度,付款 元以上者要使用支票或委托银行付款结款, 元以下者可支付现款。④超过30元要求付现金者,必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必须在一定的范围内。 ...
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品名、规格、数量及契约金额。2.具体的付款条件:付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3.除特殊情况以外,从订货受理到交货之间的期限,一般 付款能力的好坏,采取由交货处代理受领或直接契约的方法。4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理受款以外的订货方式。第十六 ...
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