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4条 银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即:财务章由出纳保管,经理私章会计私章由本人各自保管,不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由 属贸易货款的,100万元以下的(含100万元)由下属公司、企业正、副经理财务部部长共同审批;100万元以上至200万元的(含200万元)由总会计师审批; ...
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行为不执行预算计划以及违反财经纪律的不良行为,以及规范计算机财务软件的使用管理;5、做好票据的购买、保管、发放、回收、核销等工作,负责管理存档 计算机财务软件的维护工作,确保安全运作;7、检查指导会计组、出纳组开展业务工作,想方设法提高工作质量效率;8、掌握核算中心的各种信息资料,为领导提供 ...
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的收付凭证进行复核。复核的主要内容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致,金额是否相符,审核无误后才能办理款项收付。 2.对于重大的 登记,按规定手续办理领用注销手续。 8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作会计档案保管工作。 9.月末编制"银行存款余额调节 ...
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保护国有资产不流失。 三、内部审计的对象 1.检查单位制定的出纳人员工作制度实施情况,审计原始单据报销情况、审计现金流量。 2.检查单位制定的收费人员的工作制度实施情况,审计收费过程中执行收费标准、药品价格存款情况。 3.检查审计会计人员的凭证、帐表、预算、决算、经济合同、药品、物资与 ...
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标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账 1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 3.库存现金有价证券每季抽查一次。 4.现金出纳员不得担当制证 ...
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标准及时开据发货票后,由财务部作好帐务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账 1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 3.库存现金有价证券每季抽查一次。 4.现金出纳员不得担当制证 ...
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一、具有银行票据方面的知识,掌握银行存款管理制度财务开支标准。二、熟练掌握填具发票、登记账簿、点钞、电脑操作、珠算、识别真假币等技术,掌握一定 、严格执行财经纪律。五、诚实可靠,严守纪律,坚持原则。六、具有中级会计职称及3年以上出纳工作的实践经验,熟悉企业的收支工作程序、工作内容,能及时制作各种收支 ...
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。根据资金的不同性质、用途,分别在银行开设账户,严格遵守国家银行的各项结算制度现金管理暂行条例,接受银行监督。 2.银行账户只限本单位使用,不准搞出租出借, 存款的核算、银行存款的核对,应在结算业务中实行银行存款转账结算。 6.出纳会计应按月编制银行存款余额调解表,逐月与银行核对余额,防止错账、乱 ...
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制度。1.公司各种发票、收据由财务部门会计负责,按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。2.银行结算有关票据由财务部门出纳负责,按有关规定登记、领购、 与存根一并保存并按银行有关规定缴销。3.公司库存物资入、出库单,分别由销售部人事行政部专人负责,领购、登记、填制、保管。库管员依据入、出库单的“ ...
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先故推迟时间的,财务部门可以不受理。8.报销手续。出差人员填写报销单后,交会计审核,经指定的批准人签名或盖章后,将报销单据交给出纳员付款。二、办公费1. 用品。购买前,预先编制购物申请清单,经批准后购买。办公用品购回以后,由出纳人员监督验收入库,由保管员、出纳员在送货单上签名,便以与销货方结算货款是 ...
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