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点名制度,即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查,认真填写考勤,不得无故涂改,一天两次。门市部以电话点名方式,总公司值勤人员打电话过去, 团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部,财务部要严格审核各项开支是否在预算内,各种票据数字是否吻合且有效后,方可予以报账。4.所有 ...
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采购任务建立采购资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用。并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。(2)协助中心主任筹措 按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。2、资金控制制度根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制 ...
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领用工具类材料时,领用保管人应填写《领料单》经部门主管复核,经理审核,总经理批准后连同拿《工具保管记录卡》到仓库办理领用保管手续。领用其它非生产性 结算出本月物料进出的合计、本年累计与结存数量,并在30日前编制《原材料进出结存》上报相关部门及人员(资材部经理及对应采购员、财务部、总经办)。 九、存档 ...
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有出入者,必须重新盘点。盘点完毕,盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存”送财务部门审核。 六、不定期抽查盘点1.盘点日期及项目,以不预先通知有关 各项所有权凭证等应确实核对认定,会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告”经双方签证确认报送财务部门主管,如有出入,应立即报告总经理处理。 十、 ...
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使用程序4.2.1由用印申请人填写使用公章审批—行政主管签字后,用印人持使用公章审批和用印文件—总经理审核签字—仓库用印;4.2.2印章移交时需办理 对作废印章做销毁处理,由行政部组织实施。 5.引用文件无 6.记录《使用公章审批》 7.其它7.1本规定由行政部制订并归口管理;7.2本规定自发布 ...
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点名制度,即每日上班时间由考勤人员对全体工作人员出勤情况进行检查,认真填写考勤,不得无故涂改,一天两次。门市部以电话点名方式,总公司值勤人员打电话过去, 团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部,财务部要严格审核各项开支是否在预算内,各种票据数字是否吻合且有效后,方可予以报账。4.所有 ...
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,不得超过海关手册中核定的进料、进件数量。如需超过,需事先报经原海关审核部门批准。第八条 办理了海关手册的业务项目,进出口时必须凭海关手册报关,不得 ,并按信用证要求执行。第十三条 每批货物出口报关前,业务人员应将上述审批一联交业务管理部根据出货情况审批。公司业务管理部根据信用证要求及单据缮制和获得 ...
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、病事假、迟到、早退、旷工、工伤、加班、公出等项目。第二十六条 考勤记录,由勤员每天按时正点考勤,班中、班后考勤,并准确填好记录,经部门 第二十八条 员工因工受伤,需要休息,必须由事故发生部门写出书面报告,经厂办公室审核,确定工伤性质和伤残程度,报请厂长同意签字后,方可按工伤有关规定处理。凡未按 ...
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的单据(授权签字,印章)作为发货依据。2.1.2 接到客户订单或出库通知时,定单处理人员进行单据审核(检查单据的正确性,是否有充足的库存),审核完毕后 挽回损失,无法挽回的损失,按照事故处理程序办理。4.仓库日常管理仓库日常运作审计检查内容4.1 库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等?4.2 装卸 ...
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其它同上。5.3.6 其它广告、参展或专项等费用由总经理委托授权经办人,提请财务专员审核,直接提交总经理审批办理执行。5.3.7 相关人员出差或外出时,由其部门职务 的,只能报销直达票价,差额自负,期间不享受伙食补贴、住宿补贴和交通补贴。6.相关单6.1 请款单6.2 费用报销单6.3 差旅费报销单...
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