费用时应由财务负责人和一名副总经理会签并经董事长审批;(四)、董事长本人报销费用时应由总经理和财务负责人会签;第十四条经营采购支出 (一)、基本流程 重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。(二)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 ...
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使用_____档案加密,可自己设置密码。 第二章 公司物品保管及采购、借用、报销管理制度 第一条 本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易 签收归还日期,如有损坏,借用人需负赔偿责任。 第十条 报销 1.报销时间:每月的____日—____日为报销费用的时间。 2.用于公司各种用途需报销 ...
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(抬头);差勤扣款科目不得直接支付现金;不得用于报销固定资产类或价值过大的费用;(三)用于报销的发票必须由经办人、营业部经理在票背面签字(背书); 的,应及时要求整改,并辅导追踪其整改效果。第十八条营业部经理未能严格执行考勤制度或虚报出勤者,一经发现,予以警告,屡劝不听情节严重者,予以降级处理,同时对 ...
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需要支付现金的其他支出。二、现金使用管理1.酒店员工因正常业务需预支差旅费或报销各种费用的,需提前将金额报财务部。总金额五千元以上一万元以内的需提前一天, 3.酒店库存现金储备不足时,需经财务经理批准后方可到银行提取。五、内控制度1.出纳员不得保管酒店在银行的全部预留印鉴。2.库存现金要日清月结,账实 ...
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、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:(四)承办公司领导交办 延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。第二十二条 对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第二十一条规定处理。凡 ...
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。下面以甲公司为例,说明定额备用金的核算流程:(l)甲公司采用定额备用金制度,为某职能部门核定的备用金定额为1000元。则拨付该项定额备用金时的会计分 用品的原始凭证,以及经分类整理的报销单据共计800元向会计部门报销,补足其定额,会计部门应作如下分录:借:管理费用——办公费800贷:现金800(4) ...
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控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;? (三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:? (四)承办公司 符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。? 第三 ...
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、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;(四)承办公司领导交办 延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再作补发工资处理。第二十二条 对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,月底按第二十一条规定处理。凡一 ...
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、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析:(四)承办公司领导 条 符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。第三十三 ...
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并报主任批准后方可购买,凡个人自作主张随意购买的,服务部不得报销,由驾驶员自负。5.车辆送厂维修保养费用一律凭公司车辆维修单,由(车队长)统一与修理厂 对安全行车的驾驶员每月奖励100元,车管组组长奖励150元,并实行安全行驶公里补贴制度,按百公里补贴4分计算。13.安全奖及公里补贴发放,需经车队审核 ...
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