可以根据自身实际情况填写)(一)审计业务:包括审查会计报表;验证资本;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基建预决算审计;工程造价 第四十七条事务所制定以下主要财务管理制度:财务收支预决算制度;工资、资金分配制度;费用报销审批制度;财产管理制度;财务审计制度;会计凭证、账薄、报表 ...
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的财务会计应遵照中华人民共和国财政部制定的中外合资经营企业财务会计制度规定办理。 第四十三条合资公司会计年度采用日历年制,自1月1日起至12月31日止 。 第十一章规章制度 第八十条合资公司通过董事会制定的规章制度有: 1.经营管理制度,包括管理部门的职权与工作规程; 2.职工守则; 3.劳动工资制度 ...
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、有序地进行,根据财政部颁布的《企业财务通则》和《企业会计准则》、《企业会计制度》及总院财务管理有关规定,特制定本制度。第二条 分院根据生产经营特点和 和分公司性质的分支机构第二章 成本核算的基础工作第五条 成本核算是成本和费用管理的基础,各单位应认真组织各职能部门做好成本核算的基础工作。成本核算的 ...
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任何接待。 第二十九条 内部审计的内容包括:所属企业的资产负债情况、财务收支情况、费用开支情况、税务筹划、执行总部制度和规定等情况。 第三十条 总部对所属企业 之日起五天内,将其书面意见反馈,否则视为默认。 第三十三条 被审计企业对内部审计报告中要求整改的内容,应及时组织力量进行整改,并将整改的结果在 ...
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、分公司、控股公司;3.公司参股企业的派驻人员;4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。 第八条 内部审计范围:1.与财务收支有关的经济活动;2.财务 制度第十六条 审计部门建立、健全审计档案管理制度。 第十七条 审计档案管理范围:1.审计通知书和审计方案;2.审计报告及其附件;3.审计记录、审计工作 ...
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子公司、分公司、控股公司;3.公司参股企业的派驻人员;4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。第八条内部审计范围:1.与财务收支有关的经济活动;2.财务 档案制度第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。第十七条审计档案管理范围:1.审计通知书和审计方案;2.审计报告及其附件;3.审计记录、审计工作 ...
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《公司法》、《会计法》、《企业会计制度》及公司有关管理制度而制定。第三条本制度规范公司的货币资金管理,下属子公司参照执行。第二章岗位 资金申请单并签名→项目负责人审核签字→部门经理审核签字→总经理或授权人审批→董事长签批→财务负责人核准→财会部会计审核并编制记帐凭证→出纳付款;(二)、日常经营费用包括 ...
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第一章 现金及有价证券会计业务范围第一条 本企业及所属机构现金及有价证券的管理,除国家或地区法令另有规定外,悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金 第十四条 每期或每月期末,应对现金实际收支数与预算数进行比较,列报有关财务调度的主管参考。 第三章 现金支付第十五条 出纳部门应根据会计部门合法的 ...
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,避免损失。 收银员培训内容 1.企业规章制度; 2.收银员岗位职责; 3.收银员工作流程; 4.识别假币的各种方法; 5.现金管理制度、支票管理制度、 、税控机上机操作。 收银员工作流程 一、 开业前的准备工作: 1.与财务人员一道,将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出,由会计人员 ...
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领导下,负责全厂资金调配、成本核算和财务管理,推行现代化管理方式,进行企业经济核算和分析工作,并反映其成效。?2.严格执行国家财经制度、财经纪律以及 各项任务。?4.组织制订储备、生产、成品资金定额,严格费用开支,加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集、整理、积累历年各项原始资料,指导车间经济核算工作, ...
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