进行审计。?机构第五条 成立厂审计委员会,并逐步完善专业审计为主、兼职审计为辅的内部审计体系。审计委员会由厂长、总会计师、总工程师、总经济师、纪委书记等人组成 帐册和冻结资金等临时措施,必要时,提出追究有关人员责任的建议;?(六)有权对审计工作中出现的重大问题及时向审计委员会报告,必要时向上级审计机关 ...
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物资的管理,提高其使用效益,保障我院各项教育事业的顺利发展。 第5条 财务管理及内部控制制度审计的主要内容包括以下几项。 1. 财务管理体制与运行机制是否符合 购置的是否实行,有无违反规定购置或超计划自行购置的问题,购置中是否有回 扣,回扣款是否及时足额入账;验收、领用、保管、调拨、报废、变卖等是否 ...
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财务预算方案,组织下达财务预算,协调解决财务预算编制和执行中的问题,组织审计、考核财务预算的执行情况,督促企业完成财务预算目标。 第九条 财务预算编制 审议批准,并财务预算执行中存在的问题,充分发挥内部审计的监督作用,维护财务预算管理的严肃性。 财务预算审计可以全面审计或者抽样审计,在特殊情况下,也 ...
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据有关部门介绍并从审计结果证实,商场的管理工作、财会工作处于中间状态,需采取措施,进一步加强。 (二)发现的问题和处理意见 除内部控制制度不严存在漏洞 行为,已征得税务局同意处以偷漏所得税数额1倍罚金的处罚。 (三)评价和建议 从这次审计中发现的以上问题可以看出,国有××百货商场财会工作质量较低,主要 ...
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分类账户本期发生额及余额明细表”,并与有关账户 进行核对,检查其试算平衡工作的正确性。 3. 调查了解内部会计稽核控制情况。主要调查了解企业有无对报表编制的 影响,并检查其在报表附注说明项目中是否得到正确反映。四、对有关问题进行必要的调整 对项目审计中发现的与会计准则不符的事项需要进行调整。收集各项目 ...
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分类账户本期发生额及余额明细表”,并与有关账户 进行核对,检查其试算平衡工作的正确性。 3. 调查了解内部会计稽核控制情况。主要调查了解企业有无对报表编制的 ,并检查其在报表附注说明项目中是否得到正确反映。 四、对有关问题进行必要的调整 对项目审计中发现的与会计准则不符的事项需要进行调整。收集各项目 ...
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一个机构,不仅不科学,而且会削弱甚至会变相取消内部审计监督。你公司是大型股份有限公司,根据国家有关规定和你公司管理的需要,应当设立内部审计机构。 ________集团总公司审计部____________年___月___日...
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影响,并检查其在报表附注说明项目中是否得到正确反映。四、对有关问题进行必要的调整对项目审计中发现的与会计准则不符的事项需要进行调整。收集各项目审计 了抵消。3.核对少数股东本期损益是否为子公司净利润项目扣除母公司投资收益的余额。4.审查内部销售商品已实现对外销售部分,是否对营业收入和营业成本项目进行了 ...
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职权,任何人不得阻止或拒绝,违者将严肃处理。2.审计监察机构与职权2.1 公司设审计监察室,负责公司的内部审计监察工作,直接对董事会负责受董事长领导代表董事会监审 、报表、合同、预算、决算及分配方案等,查询有关的文件资料;2.4.2 有权对审计中发现的问题进行调查核实,索取证明材料,并对有关文件、材料 ...
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准备工作,逐步建立以会计电算化为核心的集团公司信息管理系统,做到单位内部信息资源共享,充分发挥会计电算化在经营管理中的作。 第二章 替代手工记账验收条件 无法解决的硬件问题负责同计算机中心联系;5.电算审查员:负责监督计算机及财务软件系统的运行,防止利用计算机进行舞弊,此岗位由计算机中心和审计室有关 ...
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