、利润审计1.审计目标证实利润形成的真实性、合法性、会计处理的正确2.内部控制系统的测试了解描述利润的内部控制系统——→审查利润计划——→审查岗位责任制的执行——→查验会计处理程序——→评价利润内部控制系统3.实质性审查(1)产品销售利润的审查审查产品销售利润的合规性——→产品销售内容应符合企业财务 ...
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合理开支。第12条 财务部副部长协助部长工作,负责分管的财务工作。第13条 各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。第14条 财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其,互相配合,如实反映和严格监督各项经济 ...
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投资、重要经济合同的可行性研究。第五条 财务部门建立和完善企业内部会计监督制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作,记帐人员 的程序要合理、明确和完善。 第三章 财务人员第六条 财务人员必须认真执行岗位责任制,互相配合,如实反映和监督各项经济活动。计帐、算帐、报帐必须 ...
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不合理开支。第8条 财务部副部长协助部长工作,负责分管的财务工作。第9条 各级财务部门都必须建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。第10条 财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动 ...
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开支,降低消耗,增加积累。财务机构与会计人员二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账 ...
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的资讯,进行修改、汇总、列印日记账及其他操作,逐一记录并将现金、银行日记账交出纳员。第七条 档案管理员将账务管理员交来的凭证进行验收,确认无误後在“交接表”上 地减少编制、输入记账凭证的差错,实行逐级把关的责任制,即编制、审核、输入、校对各岗位的人员,除对本岗位工作负主要责任外,对其以前工作流程的工作 ...
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